由内部审计师发出的审计报告在哪种情况下应对意见进行表达?()
第1题:
第2题:
以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性?()
第3题:
下列选项中,违反了《标准》的行为是:() Ⅰ.内部审计师针对审计报告草案获取了被审计单位的反馈意见,在撰写最终审计报告时,考虑被审计单位的评价意见 Ⅱ.某精通信息处理系统的内部审计师参与了该系统的内部控制程序的建立,并执行了对该内部控制系统的评估 Ⅲ.首席审计执行官在设计审计计划时,坚持以风险导向为基础
第4题:
以下哪项不会削弱内部审计师的客观性?()
第5题:
进行跟踪活动的主要原因是:()
第6题:
下列不属于内部控制审计报告参考格式的是()。
第7题:
以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见作出了最佳界定:()
第8题:
①②③④
②⑤⑥
③⑤
⑤
第9题:
重要审计发现的总结
内部审计师对所审核情形的专业判断
在审计报告中包含的结论
为纠正措施提出的建议
第10题:
确保内部审计师的建议能及时得到考虑。
确定管理层针对报告结果已采取适当措施。
使内部审计师评价其建议的有效性。
记录管理层对审计报告的反馈意见并及时完成审计归档。
第11题:
直到达成一致意见后才出具审计报告
与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方。直到达成一致意见后才出具审计报告
出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异
出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因
第12题:
保留意见
待说明段的无保留
拒绝表示意见
否定意见
第13题:
第14题:
结束会议的作用之一是协助内部审计师:()
第15题:
某生产企业的内部审计师完成了对组织的业务审计活动,正在准备签发审计报告。被审计单位的管理层不同意内部审计师做出的有关采购招标方面的审计结论。面对这种情况,内部审计师应该采取下列哪种措施?()
第16题:
某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?()
第17题:
由内部审计师发出的审计报告在哪种情况下应对意见进行表达?()
第18题:
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:()
第19题:
当审计师发现一项或以上的重大缺陷时,应当出具()的内部控制审计报告。
第20题:
Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
Ⅰ和Ⅱ
Ⅱ和Ⅲ
Ⅰ和Ⅲ
第21题:
内部审计师在一个与主要客户连接的新的电子数据交换程序运行之前对其进行审查。
一名前任采购助理在调入内部审计部四个月后对采购业务内部控制实施审查。
内部审计师建议在与一个服务机构订立的处理雇员工薪和福利事项的合同中规定控制标准和业绩评价指标。
工薪会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点。
第22题:
根据业务客户的反馈意见来审核并证实审计报告的恰当性;
针对发现的不足采取必要的纠正措施;
审核内部审计师的业绩
向管理层提交最终审计报告。
第23题:
暂不签发审计报告,直到与被审计单位达成共识为止。
与被审计单位共同进行更多的工作以解决双方的分歧。推迟审计报告的签发,直到达成共识。
签发审计报告并且说明被审计单位限制了审计范围,因此导致就审计结论出现的分歧。
签发审计报告并且在报告中陈述双方的观点以及意见不一致的原因。
第24题:
审计的领域是财务报表。
外部审计师采用内部审计师的工作。
对某领域开展全面审计。
意见会改善与读者的沟通。