货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。A、管理决策者B、员工的职业道德C、员工的业务素质D、内部审计

题目

货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。

  • A、管理决策者
  • B、员工的职业道德
  • C、员工的业务素质
  • D、内部审计

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参考答案和解析
正确答案:A
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  • 第1题:

    内部环境是影响、制约企业内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总称,是企业实施内部控制的基础。()

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第2题:

    被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )

    A.每日清点现金,做到账实相符

    B.当日收入的现金及时送存银行

    C.对货币资金业务实施内部审计

    D.货币资金收支与记账岗位分离

    答案:A
    解析:
    A仅与现金有关。

  • 第3题:

    各单位应当根据国家有关法律法规和《内部会计控制规范——货币资金(试行)》,结合部门或系统的货币资金()规定,建立适合本单位业务特点和管理要求的货币资金内部控制制度,并组织实施。

    A、检查监督
    B、监督管理
    C、内部控制
    D、内部审计

    答案:C
    解析:
    本题考查建立单位货币资金内部控制制度。

  • 第4题:

    关于控制环境的说法,不正确的是()。

    • A、控制环境包括治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施
    • B、控制环境影响员工对内部控制的认识和态度
    • C、良好的控制环境是实施有效内部控制的基础
    • D、在审计业务承接阶段,注册会计师就需要对控制环境作出最终评价

    正确答案:D

  • 第5题:

    下列选项中,是影响、制约内部控制建立与执行的各种因素的总称,也是实施内部控制的基础的是()。

    • A、内部环境
    • B、风险评估
    • C、控制活动
    • D、信息与沟通

    正确答案:A

  • 第6题:

    货币资金控制制度是企业内部控制制度的重点内容和中心环节。


    正确答案:错误

  • 第7题:

    控制环境是企业实施内部控制的基础,下列各项中属于企业控制环境的有()。

    • A、治理结构
    • B、机构设置
    • C、内部审计
    • D、企业文化

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题:

    单选题
    下列关于针对湖南衡阳某集团公司货币资金内控审计案例中存在的问题所给出的建议中,不合理的是()。
    A

    改善企业内部控制环境,建立相互制约的管控机制

    B

    建立有效的货币资金内部控制制度,加强财务管理

    C

    建立有效的财务会计控制系统

    D

    财务人员财务采购业务实现有效控制


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    判断题
    内部环境是影响、制约企业内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总称,是企业实施内部控制的基础。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    下列选项中,是影响、制约内部控制建立与执行的各种因素的总称,也是实施内部控制的基础的是()。
    A

    内部环境

    B

    风险评估

    C

    控制活动

    D

    信息与沟通


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    关于控制环境的说法,不正确的是()。
    A

    控制环境包括治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施

    B

    控制环境影响员工对内部控制的认识和态度

    C

    良好的控制环境是实施有效内部控制的基础

    D

    在审计业务承接阶段,注册会计师就需要对控制环境作出最终评价


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    (   )是对企业控制的建立和实施有重大影响的各种因素的统称。包括管理者的思想和经营作风;组织结构;董事会的职能;授权和分配责任的方式;管理控制方法;内部审计;人事政策和实务;外部影响等。
    A

    控制环境

    B

    会计系统

    C

    控制程序

    D

    控制活动


    正确答案: D
    解析:

  • 第13题:

    被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:

    A:每日清点现金,做到账实相符
    B:当日收入的现金及时送存银行
    C:对货币资金业务实施内部审计
    D:货币资金收支与记账岗位分离

    答案:A
    解析:

  • 第14题:

    下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有(  )。

    A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规
    B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计
    C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的
    D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制

    答案:B,C
    解析:
    选项A错误,内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略;选项D错误,注册会计师针对财务报告内部控制发表审计意见,对非财务报告内部控制的重大缺陷,应增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”进行披露。

  • 第15题:

    内部审计人员在了解被审计单位的内部控制后,实施符合性测试的范围是()。

    • A、有重大缺陷的内部控制
    • B、未有效运行的内部控制
    • C、初步确定可以依赖的内部控制
    • D、有重大影响的内部控制

    正确答案:C

  • 第16题:

    企业内部控制制度的重点和中心是()

    • A、固定资产内部控制制度
    • B、货币资金内部控制制度
    • C、存货内部控制制度
    • D、重大投资内部控制制度

    正确答案:C

  • 第17题:

    下列关于针对湖南衡阳某集团公司货币资金内控审计案例中存在的问题所给出的建议中,不合理的是()。

    • A、改善企业内部控制环境,建立相互制约的管控机制
    • B、建立有效的货币资金内部控制制度,加强财务管理
    • C、建立有效的财务会计控制系统
    • D、财务人员财务采购业务实现有效控制

    正确答案:D

  • 第18题:

    内部环境是影响、制约企业内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总称,是企业实施内部控制的基础。


    正确答案:正确

  • 第19题:

    单选题
    在我国颁布的内部控制基本规范中,被称为企业实施内部控制的基础,是其他内部因素根基的要素是()。
    A

    信息与沟通

    B

    内部监督

    C

    内部环境

    D

    控制活动


    正确答案: D
    解析:

  • 第20题:

    单选题
    ( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。
    A

    控制活动

    B

    控制监督

    C

    控制环境

    D

    控制检查


    正确答案: A
    解析: 良好的控制环境是实施有效内部控制的基础,控制环境设定了被审计单位的内部控制基调。 【该题针对“控制环境”知识点进行考核】

  • 第21题:

    多选题
    控制环境是企业实施内部控制的基础,下列各项中属于企业控制环境的有()。
    A

    治理结构

    B

    机构设置

    C

    内部审计

    D

    企业文化


    正确答案: D,B
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    企业内部控制制度的重点和中心是()
    A

    固定资产内部控制制度

    B

    货币资金内部控制制度

    C

    存货内部控制制度

    D

    重大投资内部控制制度


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()
    A

    管理决策者

    B

    员工的职业道德

    C

    员工的业务素质

    D

    内部审计


    正确答案: D
    解析: 暂无解析