核查印章时,应将印章个数和种类与()核对相符。
第1题:
严禁未经审批,私刻()。
第2题:
业务印章上缴时,由上缴单位委派专人将印章上交印章管理部门,经双方核对印模无误后在相关登记簿做好交接手续。
第3题:
各机构印章管理人员接收运营专用印章后,应立即双人拆包装后与原《运营专用印章刻制申请表》进行核对,核对无误后,需在业务印章系统操作印章入库,无须将印模扫描存档,实物双人封签后入库或保险柜保管。
第4题:
开立对公结算账户留存的开户资料一定加盖以下()四个印章.
第5题:
营业部主任应()打印印章状态报表,与印章实物逐一进行核对,并留存印章核查记录。
第6题:
清算票据和结算凭证应打印清晰,准确,印章齐全。清算行提出票据和结算凭证应经过复核,做到()()等核对相符。
第7题:
印章种类
印章数量
印模
置空
第8题:
账务
现金
凭证
印章
第9题:
审核《个人客户开通业务申请书》上的资料是否正确
在经审核和已联网核查的身份证复印件上加盖与原件相符和联网核查一致章,再将相关资料交后台复核盖业务印章
核对业务交易单打印信息是否相符,核对无误后由经办柜员签章确认
核对业务交易单打印信息是否相符,核对无误后加盖相关讫章
核对客户的申请是否符合资格
第10题:
印章保管人员在领取印章时,应核对印章实物与系统印模、数量是否一致,并于领取当日在核算要素管理系统中进行相关处理。
在领取印章时,应登记手工《印章保管使用登记簿》,办理相关手续。
在领取印章时,应通过核算要素管理系统中当日(或次日)进行相关处理。
第11题:
开户单位的公章
“与原件核对相符章”
柜员的业务印章
柜员名章
附件章
第12题:
在内部印章管理系统中做印章下发
与指定人员核对印章
双人封存印章专用钢箱(袋)后交押运人员
分行印章保管员与押运人员办理交接手续应在监控范围内
第13题:
印章保管人员领取印章()
第14题:
对()的账户,须跟踪对账处理情况和处理结果。
第15题:
在进行联网核查时,如需留存客户身份证件复印件,核对一致后在复印件上注明“与原件核对一致”并加盖()。
第16题:
重要单证的保管以下哪些规定是正确的()。
第17题:
出纳人员工作调动,应将所保管的款项、印章等重要物品详细填列移交清单,经核对相符后由()执行监交。
第18题:
安装印章时需在系统中对应的槽位选择()和()。
第19题:
每周
每旬
每月
每季
第20题:
不反馈对账信息
对账结果不符
对账回执有瑕疵
客户在对账回执上加盖的印章不齐全,但有一枚印章核对相符
第21题:
第22题:
凭证
清单
第23题:
运营主管工作日志
业务印章、钥匙等物品及密码保管使用登记簿
查库登记簿
柜面重要事项登记簿