更多“农村信用社内部稽核的目的是以()、()的方法,审查、评价和改进各级机构的风险管理、内部控制及法人治理程序的有效性,提高运”相关问题
  • 第1题:

    () 是指采用一种系统化、规范化的方法,确定企业风险管理有效性的过程,包括确认和评价企业目标设定、风险识别、风险应对及监督等管理活动的缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进风险管理建议,从而帮助企业实现目标。

    A.风险管理审计

    B.风险管理

    C.内部控制

    D.内部控制审计


    正确答案:D

  • 第2题:

    关于基金公司内部监察稽核的目的,描述错误的是()。

    A:制定内部风险控制制度
    B:监督公司内部控制制度的执行情况
    C:检查评价公司内部控制制度和投资运作的合规性、合法性和有效性
    D:揭示公司内部管理及投资运作的风险

    答案:A
    解析:
    基金公司内部监察稽核的目的是检查、评价公司内部控制制度和公司投资运作的合法性、合规性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及投资运作中的风险,及时提出改进意见,确保国家法律法规和公司内部管理制度的有效执行,维护基金投资者的正当权益。

  • 第3题:

    内部审计的责任是对内部控制设计和运行的()进行审查和评价,出具客观公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。

    • A、合理性
    • B、真实性
    • C、可靠性
    • D、有效性

    正确答案:D

  • 第4题:

    基金管理公司监察稽核的目的是()。

    • A、检查、评价公司内部控制制度和公司投资运作的合法性、合规性和有效性
    • B、监督公司内部控制制度的执行情况
    • C、揭示公司内部管理及投资运作中的风险,及时提出改进意见
    • D、确保国家法律法规和公司内部管理制度的有效执行,维护基金投资人的正当权益

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题:

    内部审计机构可以协助()。

    • A、管理层设计综合的评价方法
    • B、管理层推行贯穿整个组织的风险模型
    • C、管理层编制关于内部控制有效性的报告
    • D、董事会开展治理实务自我评估
    • E、其他部门进行风险管理

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题:

    内部控制审计,是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价,其主要目的是()。

    • A、推进建设项目管理的制度化、规范化
    • B、提高建设项目经济效益
    • C、促进建设项目总体目标的实现
    • D、将处理风险的成本降到最低

    正确答案:A

  • 第7题:

    内部控制评价的目标具体包括()

    • A、保证各项经营管理活动严格遵循国家法律法规和兴业银行内部规章制度
    • B、改进内部控制程序,优化经营效率和效果,促进兴业银行发展战略和经营目标的实现
    • C、强化各级机构内控合规意识,保障内部控制体系的有效运行
    • D、加强风险管理,保护各类资产安全

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题:

    管理层的内部控制评价报告应包括()

    • A、内部控制评价的目的和责任主体
    • B、内部控制评价的内容和所依据的标准
    • C、内部控制评价的程序和所采用的方法
    • D、被评估的内部控制整体目标是否为有效的结论

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题:

    多选题
    内部审计机构可以协助()。
    A

    管理层设计综合的评价方法

    B

    管理层推行贯穿整个组织的风险模型

    C

    管理层编制关于内部控制有效性的报告

    D

    董事会开展治理实务自我评估

    E

    其他部门进行风险管理


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    内部控制制度的综合管理,要由经办机构稽核部门专门具体负责,其具体职责是()。
    A

    对各项业务提出内部控制建议

    B

    检查和评价有关内部控制制度

    C

    鉴证内部控制制度的有效性

    D

    对违反内部控制的单位和个人给予纪律处分


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    银行业金融机构内部审计是通过系统化和规范化的方法,审查评价并改善银行业金融机构()
    A

    经营活动

    B

    风险状况

    C

    内部控制

    D

    公司治理效果


    正确答案: D,B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    风险管理是组织()的基本要素,内部审计人员对风险管理的审查和评价是内部控制审计的基本内容之一。
    A

    内部控制

    B

    管理活动

    C

    纪律控制

    D

    公司治理


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    基金管理公司监察稽核的目的是( )。

    A.检查、评价公司内部控制制度和公司投资运作合法性、合规性和有效性

    B.监督公司内部控制制度的执行情况

    C.揭示公司内部管理及投资运作中的风险,及时提出改进意见

    D.确保国家法律法规和公司内部管理制度的有效执行,维护基金投资人的正当权益


    正确答案:ABCD

  • 第14题:

    银行业金融机构的信息披露要求可以激励约束银行业金融机构完善法人治理结构、加强内部风险管理和内部控制、提高经营管理和盈利能力。()


    答案:对
    解析:
    题干叙述正确。

  • 第15题:

    农村信用社内部稽核的目的是以()、()的方法,审查、评价和改进各级机构的风险管理、内部控制及法人治理程序的有效性,提高运作效率,促进各项目标的实现。


    正确答案:系统化;规范化

  • 第16题:

    风险管理是组织()的基本要素,内部审计人员对风险管理的审查和评价是内部控制审计的基本内容之一。

    • A、内部控制
    • B、管理活动
    • C、纪律控制
    • D、公司治理

    正确答案:A

  • 第17题:

    内部控制制度的综合管理,要由经办机构稽核部门专门具体负责,其具体职责是()。

    • A、对各项业务提出内部控制建议
    • B、检查和评价有关内部控制制度
    • C、鉴证内部控制制度的有效性
    • D、对违反内部控制的单位和个人给予纪律处分

    正确答案:A,B,D

  • 第18题:

    农村信用社稽核审计是指农村信用社(含合作银行)为防范和化解风险、实现经营目标,由专职机构和人员,依据法规、金融规章制度及内部管理制度等,按照一定的程序,运用专门方法,对其存款、贷款、结算等经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行()的活动。

    • A、账务核算
    • B、监督
    • C、评价
    • D、鉴证

    正确答案:B,C,D

  • 第19题:

    内部控制的监控与内部审计的最终目的是()

    • A、防范风险
    • B、使内部控制的有效性得到维持和提高
    • C、有效进行风险识别与监测
    • D、对风险进行认定和评价

    正确答案:B

  • 第20题:

    单选题
    (  )是一种独立客观的确认和咨询活动,它通过运用系统规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。
    A

    合规管理

    B

    外部审计

    C

    内部审计

    D

    内部控制


    正确答案: B
    解析:

  • 第21题:

    多选题
    内部审计人员应实施适当的审查程序,评价组织风险管理机制的健全性和有效性。其审查重点包括()。
    A

    对抗风险的能力

    B

    可能引发风险的内外因素

    C

    风险管理的具体方法及效果

    D

    风险发生的可能性和预计带来的后果


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    内部审计的责任是对内部控制设计和运行的()进行审查和评价,出具客观公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。
    A

    合理性

    B

    真实性

    C

    可靠性

    D

    有效性


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    内部控制的监控与内部审计的最终目的是()
    A

    防范风险

    B

    使内部控制的有效性得到维持和提高

    C

    有效进行风险识别与监测

    D

    对风险进行认定和评价


    正确答案: C
    解析: 暂无解析