更多“下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:() ”相关问题
  • 第1题:

    下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。

    A.询问参与货币资金业务活动的人员
    B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点
    C.检查相关文件和报告
    D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程

    答案:A,B,C,D
    解析:
    询问、观察、检查、穿行测试都可以用于了解内部控制。

  • 第2题:

    下列各项,属于注册会计师在计划内部控制审计工作时应当考虑的有( )。

    A、与企业相关的风险
    B、对内部控制有效性的初步判断
    C、重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素
    D、与企业沟通过的内部控制缺陷

    答案:A,B,C,D
    解析:
    以上四项都是注册会计师在计划内部控制审计工作时应当考虑的事项,另外,还需要考虑相关法律法规和行业概况;企业内部控制最近发生变化的程度;可获取的、与内部控制有效性相关的证据的类型和范围;企业组织结构、经营特点和资本结构等相关重要事项。

  • 第3题:

    15、下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有()。

    A.询问参与货币资金业务活动的人员

    B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点

    C.检查相关文件和报告

    D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程


    ABCD

  • 第4题:

    下列各项,属于注册会计师在计划内部控制审计工作时应当考虑的有( )。

    A.与企业相关的风险
    B.对内部控制有效性的初步判断
    C.重要性.风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素
    D.与企业沟通过的内部控制缺陷

    答案:A,B,C,D
    解析:
    以上四项都是注册会计师在计划内部控制审计工作时应当考虑的事项,另外,还需要考虑相关法律法规和行业概况;企业内部控制最近发生变化的程度;可获取的、与内部控制有效性相关的证据的类型和范围;企业组织结构、经营特点和资本结构等相关重要事项。

  • 第5题:

    下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。

    A、询问参与货币资金业务活动的人员
    B、观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点
    C、检查相关文件和报告
    D、追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程

    答案:A,B,C,D
    解析:
    询问、观察、检查、穿行测试都可以用于了解内部控制。