更多“(2012年)下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有()。”相关问题
  • 第1题:

    下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制的是( )

    A.组织控制
    B.安全控制
    C.处理控制
    D.软硬件控制
    E.输入控制审计

    答案:C,E
    解析:
    应用控制审计:(1)输入控制审计(2)处理控制审计(3)输出控制审计。

  • 第2题:

    下列各项中,不属于信息系统审计内容的是:

    A:信息系统产生的电子数据
    B:信息系统内部控制
    C:信息系统组成部分
    D:信息系统生命周期

    答案:A
    解析:

  • 第3题:

    下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是:  

    A.输入控制审计  
    B.安全控制审计  
    C.处理控制审计  
    D.输出控制审计  
    E.组织控制审计 

    答案:A,C,D
    解析:

  • 第4题:

    下列各项中,属于内部审计具体准则的作业类的有:

    A、审计通知书
    B、内部控制审计
    C、分析程序
    D、后续审计
    E、内部审计质量控制

    答案:A,C,D
    解析:
    作业类涵盖了内部审计程序和技术方法方面的准则,具体包括审计计划、审计通知书、审计证据、审计工作底稿、结果沟通、审计报告、后续审计、审计抽样、分析程序9个具体准则。选项B属于业务类;选项E属于管理类。

  • 第5题:

    信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括()。

    • A、内部控制制度审计
    • B、应用程序审计
    • C、数据文件审计
    • D、处理系统综合审计
    • E、系统开发审计

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题:

    下列各项中属于内部控制审计业务约定书应当包括的内容的有()。

    • A、内部控制审计的目标和范围
    • B、注册会计师的责任
    • C、被审计单位的责任
    • D、审计收费

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题:

    单选题
    下列各项中,不属于信息技术内部控制审计中应用控制的内容是( )。
    A

    程序和数据的访问

    B

    输出控制

    C

    输入控制

    D

    处理控制


    正确答案: B
    解析:

  • 第8题:

    多选题
    下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有(  )。[2009年中级真题]
    A

    组织控制

    B

    安全控制

    C

    软硬件控制

    D

    输入控制

    E

    处理控制


    正确答案: E,B
    解析:
    信息系统内部控制分为一般控制和应用控制。一般控制是适用于信息系统的所有信息处理而设定的政策和措施,其目的在于保障信息系统正常运行的稳定性、有效性和安全性。其审计内容包括:①组织控制;②开发维护控制;③安全控制;④软硬件控制。DE两项属于应用控制的审计内容。

  • 第9题:

    多选题
    以下选项中,属于计算机审计内容的包括()。
    A

    对信息系统内部控制的审计

    B

    对系统开发的审计

    C

    对电子数据资料的审计

    D

    对系统应用程序的审计


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    判断题
    信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    会计信息系统审计包括()内容。
    A

    内部控制系统的审计

    B

    系统开发的审计

    C

    应用程序审计

    D

    数据审计


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    下列选项不属于内部审计具体准则中业务类的是(   )。
    A

    信息系统审计

    B

    经济责任审

    C

    内部控制审计

    D

    后续审计


    正确答案: A
    解析:

  • 第13题:

    对信息系统组成部分的审计是信息系统审计的内容之一,其审计内容包括有:

    A.计算机硬件
    B.系统软件
    C.安全控制
    D.应用软件
    E.组织控制

    答案:A,B,D
    解析:
    从信息系统的组成来看,信息系统是由人、计算机硬件、系统软件、应用软件所组成的计算机系统。

  • 第14题:

    下列有关信息系统审计的表述,错误的有( )。


    A.调查了解信息系统不能采用询问、检查、观察等传统方法

    B.描述信息系统的方法与常规审计中描述内部控制的方法不同

    C.信息系统测试的方法是信息系统审计独有的

    D.信息系统审计与常规审计在终结阶段有很大区别

    E.对输入、处理和输出控制的审计属于信息系统一般控制审计

    答案:A,B,D,E
    解析:
    选项A,调查了解信息系统可以采用传统的询问、检查、观察等方法;选项B,信息系统描述的方法与传统审计的描述方法一样,包括文字描述法、表格描述法和图形描述法;选项D,信息系统审计与常规审计在准备阶段和终结阶段基本相同。选项E,对输出、处理和输出控制的审计属于信息系统应用控制审计。

  • 第15题:

    下列各项中,属于信息系统内部控制审计中一般控制审计的是:  

    A.输入控制审计  
    B.安全控制审计  
    C.处理控制审计  
    D.输出控制审计  
    E.组织控制审计

    答案:B,E
    解析:

  • 第16题:

    下列各项因素中,影响注册会计师确定内部控制审计收费的有()

    • A、内部控制审计范围
    • B、制定的内部控制审计计划
    • C、拟采用的内部控制审计程序
    • D、内部控制审计风险

    正确答案:A,C,D

  • 第17题:

    信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。


    正确答案:正确

  • 第18题:

    下列不属于信息系统审计内容的是()

    • A、内部控制制度审计
    • B、应用程序审计
    • C、账户审计
    • D、处理系统综合审计

    正确答案:C

  • 第19题:

    单选题
    信息系统审计的基础内容是(  )。
    A

    信息系统生命周期审计

    B

    信息系统内部控制审计

    C

    信息系统组成部分审计

    D

    信息系统的可行性审计


    正确答案: D
    解析:

  • 第20题:

    单选题
    下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是(   )。
    A

    信息系统审计

    B

    经济责任审计

    C

    内部控制审计

    D

    后续审计


    正确答案: B
    解析:

  • 第21题:

    多选题
    下列各项中,属于信息系统一般控制审计的有(  )。
    A

    处理控制审计

    B

    组织控制审计

    C

    安全控制审计

    D

    信息系统的开发维护控制审计

    E

    软硬件控制审计


    正确答案: C,D
    解析:
    A项属于信息系统中的应用控制审计。一般控制审计包括:①组织控制审计;②信息系统的开发维护控制审计;③安全控制审计;④软硬件控制审计。

  • 第22题:

    多选题
    下列各项中属于内部控制审计业务约定书应当包括的内容的有()。
    A

    内部控制审计的目标和范围

    B

    注册会计师的责任

    C

    被审计单位的责任

    D

    审计收费


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括()。
    A

    内部控制制度审计

    B

    应用程序审计

    C

    数据文件审计

    D

    处理系统综合审计

    E

    系统开发审计


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析