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  • 第1题:

    在对采购业务进行审查时,内部审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱。此时内部审计师应该:( )

    A.将未遵守规定程序作为一项经营缺陷进行报告
    B.绘制新程序的流程图并加入到给管理层的报告中
    C.报告这一变化并建议将程序上的变动文件化
    D.暂停审计程序直到审计业务客户将新程序文件化

    答案:C
    解析:
    A不正确,因为在没有降低控制效能的情况下就提高了效率,所以不能判断该程序存在控制缺陷。B不正确,因为流程图只是程序过程步骤的记录,不能依据该图判断程序的有效性。证实程序有效性的方法是对控制程序进行符合性测试。C正确。这代表采购业务处理程序发生了变化,该变化应该引起管理层的注意。所以审计师应该将此变化记录下来,向管理层报告。D不正确,发生这种变化不影响完成审计业务。

  • 第2题:

    下列事项的处理过程中,适合采用群体决策方法的是:

    A.内部审计师报告与管理层有关的重大审计发现
    B.在准备最终审计报告之前与被审计单位复核重要的审计发现
    C.初步样本结果显示非常有可能存在欺诈时扩展审计程序
    D.存在与被审计单位经营相关的风险需要扩展审计方案

    答案:D
    解析:
    决定是否对于被审计单位经营相关的风险进行评估并扩展审计方案,可以依靠群体决策来决定。其它选项中的内容是必须进行的,不需要群体讨论做出决策。

  • 第3题:

    首席审计官被审计委员会要求尽快对一家化工厂实施审计。该项审计业务包括检查健康,安全和环境(HSE)的管理和程序。首席审计官知道内部审计部门不具有实施该项业务所需的HSE方面的知识,此时他应:( )

    A.开始该业务,并将HSE培训列入下年的培训计划以便开展后续审计
    B.向审计委员会建议由该工厂自己的HSE职员去实施该项工作
    C.寻求审计委员会的同意,从外部获得HSE专家的适当支持
    D.推迟实施该项审计业务,告知审计委员会进行该项业务要先花几个月的时间去培训内部审计职员

    答案:C
    解析:
    A不正确,在未向审计委员会报告知识方面的不足问题并解决该问题之前,首席审计官不应开展这项业务。B不正确,由该工厂的HSE职员开展的审计不属于一种独立检查,这种审计可能无法为审计提供关于HSE管理和程序方面的完全信息和公允评价。C正确。根据《框架》规定,如果首席审计官认为内部审计机构没有具备实施计划的或被要求审计业务所必要的知识和技能时,应向审计委员会提出使用恰当的、有独立性的外部服务资源。D不正确,因为HSE问题所涉及的性质,推迟审计可能会导致严重后果。

  • 第4题:

    在对采购业务的检查过程中,内部审计师发现使用的程序不符合既定的公司程序。但是,审计测试揭示出该程序在没有明显地降低控制效能的情况下,促进了效率的提高和采购时间的缩短。该审计师对这种情况该如何处理?

    A.将此未经验证的程序作为运营缺陷加以报告
    B.编制一个新的程序流程图,并向管理层报告
    C.报告这种变动,并建议将程序中存在的变动记录下来
    D.在业务委托人验证新的程序前,推迟本审计业务的完成时间

    答案:C
    解析:

  • 第5题:

    下列事项的处理过程中,适合采用群体决策方法的是:

    A、内部审计师报告与管理层有关的重大审计发现

    B、在准备最终审计报告之前与被审计单位复核重要的审计发现

    C、初步样本结果显示非常有可能存在欺诈时扩展审计程序

    D、存在与被审计单位经营相关的风险需要扩展审计方案

    答案:D
    解析:
    决定是否对于被审计单位经营相关的风险进行评估并扩展审计方案,可以依靠群体决策来决定。其它选项中的内容是必须进行的,不需要群体讨论做出决策。