下列与建设项目内部审计的要求不相符的是( )。A:内部审计应独立、客观地审查和评价项目建设管理活动和内部控制 B:内部审计人员应当以职业谨慎态度执行审计业务 C:建设单位应按照相关的法律和行政法规规定,设立内部审计机构 D:被审计单位的管理活动和内部控制的决策和执行应由审计机构和内部相关人员负责

题目
下列与建设项目内部审计的要求不相符的是( )。

A:内部审计应独立、客观地审查和评价项目建设管理活动和内部控制
B:内部审计人员应当以职业谨慎态度执行审计业务
C:建设单位应按照相关的法律和行政法规规定,设立内部审计机构
D:被审计单位的管理活动和内部控制的决策和执行应由审计机构和内部相关人员负责

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参考答案和解析
答案:D
解析:
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  • 第1题:

    内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。


    正确答案:正确

  • 第2题:

    内部审计机构和人员应保持()和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。

    • A、独立性
    • B、重要性
    • C、谨慎性
    • D、权威性

    正确答案:A

  • 第3题:

    内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的()控制、和协调工作。

    • A、方案
    • B、计划
    • C、组织
    • D、领导

    正确答案:B,C,D

  • 第4题:

    内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的()。

    • A、决策
    • B、执行
    • C、监督
    • D、审查

    正确答案:A,B

  • 第5题:

    内部审计人员不得参与被审计对象业务活动、内部控制和风险管理等有关的决策和执行。


    正确答案:正确

  • 第6题:

    单选题
    下列有关内部审计的说法中,错误的是(  )。
    A

    内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门

    B

    内部审计负责被审计单位的执行鉴证和咨询活动,以评价和改进被审计单位的治理、风险管理和内部控制流程

    C

    内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性等

    D

    无论被审计单位规模大小还是组织结构如何,内部审计的目标和范围、职责及内部审计在被审计单位中的地位应当相同


    正确答案: B
    解析:
    由于被审计单位的规模、组织结构以及管理层和治理层(如适用)的要求不同,内部审计的目标和范围、职责及其在被审计单位中的地位可能有较大差别。

  • 第7题:

    多选题
    下列关于内部审计机构设置的表述中,正确的是:    (    )
    A

    法律、法规规定设立内部审计机构的单位,必须设立独立的内部审计机构

    B

    法律、法规没有明确规定设立内部审计机构的单位,可以根据需要设计内部审计机构,配备内部审计人员

    C

    有内部审计工作需要且不具有设立独立的内部审计机构条件和人员编制的国家机关,应由最高责任人或权力机构履行内部审计职责

    D

    设立内部审计机构的单位,可以根据需要设立审计委员会,配备总审计师

    E

    内部审计机构的设置应保存内部审计机构和报告的足够权威性


    正确答案: A,B,D,E
    解析:

  • 第8题:

    多选题
    内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的()控制、和协调工作。
    A

    方案

    B

    计划

    C

    组织

    D

    领导


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    下列各项中关于商业银行内部审计人员的权限的说法中正确的有(  )。
    A

    内部审计部门有权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议

    B

    内部审计部门有权获取与审计有关的信息,列席或参加与内部审计职责有关的会议

    C

    内部审计部门有权检查各类经营机构的各项业务和管理活动

    D

    内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议

    E

    内部审计部门可直接参与内部控制设计和经营管理的决策与执行


    正确答案: D,E
    解析:

  • 第10题:

    单选题
    内部审计机构和人员应保持(),不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
    A

    独立性和客观性

    B

    独立性和权威性

    C

    公正性和客观性

    D

    独立性和谨慎性


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    内部审计机构为确保其审计质量符合内部审计准则的要求而制定和执行的政策和程序,指的是()。
    A

    内部实际风险控制

    B

    内部审计管理控制

    C

    内部审计质量控制

    D

    内部审计数量控制


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    下列与建设项目内部审计的要求不相符的是()。
    A

    内部审计应独立、客观地审查和评价项目建设管理活动和内部控制

    B

    内部审计人员应当以职业谨慎态度执行审计业务

    C

    建设单位应按照相关的法律和行政法规规定,设立内部审计机构

    D

    被审计单位的管理活动和内部控制的决策和执行应由审计机构和内部相关人员负责


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    内部审计实务指南是内部审计机构和人员进行内部审计的法定要求,内部审计机构和人员在进行内部审计时,必须无条件遵照执行。


    正确答案:错误

  • 第14题:

    内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,()被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。

    • A、不得负责
    • B、可以负责
    • C、不得监督
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第15题:

    内部审计活动中的人际关系主要包括内部审计人员与()等机构和人员之间的相互交往与联系。

    • A、被审计单位和相关人员
    • B、组织适当管理层和相关人员
    • C、内部审计机构中的其他成员
    • D、组织外部的相关机构和人员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题:

    下列关于内部审计作业准则的说法中,错误的是()。

    • A、内部审计机构和内部审计人员应当以风险为基础组织实施内部审计业务
    • B、内部审计人员应当充分运用重要性原则
    • C、内部审计机构应当在实施审计十日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书,做好审计准备工作
    • D、内部审计人员应当在审计工作底稿中记录审计程序的执行过程

    正确答案:C

  • 第17题:

    内部审计机构和人员应保持(),不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。

    • A、独立性和客观性
    • B、独立性和权威性
    • C、公正性和客观性
    • D、独立性和谨慎性

    正确答案:A

  • 第18题:

    单选题
    内部审计机构和人员应保持()和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
    A

    独立性

    B

    重要性

    C

    谨慎性

    D

    权威性


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    多选题
    内部审计活动中的人际关系主要包括内部审计人员与()等机构和人员之间的相互交往与联系。
    A

    被审计单位和相关人员

    B

    组织适当管理层和相关人员

    C

    内部审计机构中的其他成员

    D

    组织外部的相关机构和人员


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    多选题
    内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的()。
    A

    决策

    B

    执行

    C

    监督

    D

    审查


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    内部审计机构管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的计划、()工作。
    A

    协调

    B

    组织

    C

    领导

    D

    控制


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    判断题
    内部审计人员不得参与被审计对象业务活动、内部控制和风险管理等有关的决策和执行。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,()被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
    A

    不得负责

    B

    可以负责

    C

    不得监督

    D

    以上都不对


    正确答案: B
    解析: 暂无解析