特派办在执行总行统一任务时,有权调配片区内审计人员,实行省级分行间交叉审计。判断对错
此题为判断题(对,错)。
第1题:
内部审计人员应依据审计目标制定审计方案。判断对错
此题为判断题(对,错)。
第2题:
省级分行内部审计处处长应向本行行长和总行内部审计部双向报告工作,年终向总、分行分别述职。判断对错
此题为判断题(对,错)。
第3题:
对于被审计单位存有异议的审计证据,内部审计人员应作进一步核实。判断对错
此题为判断题(对,错)。
第4题:
内部审计督导是指内部审计机构负责人和审计项目负责人对实施审计工作的审计人员所进行的监督和指导。督导人员应复核审计人员所编制工作底稿的质量。判断对错
此题为判断题(对,错)。
第5题:
内部审计机构与被审计单位进行结果沟通时,被审计单位必须接受审计结论。判断对错
此题为判断题(对,错)。
第6题:
审计人员在对企业进行审计过程中有权对被审计单位的会计资料进行审计,有权查阅会计档案。( )
此题为判断题(对,错)。
第7题:
第8题:
下面哪一项是首席审计执行官将任务分配给审计人员的最佳方式?() Ⅰ。对审计预期结果准确估计,与审计人员讨论可能的方法,并就采纳的方法达成一致意见。 Ⅱ。以通用的术语分配任务,让审计人员自己形成审计预期结果和方法,然后审查并评论审计人员作出的决定。 Ⅲ。让审计人员设法在规定时间内完成任务,与审计人员讨论可能采取的审计方法,并尽力明确任务。 Ⅳ。以书面形式对结果加以预计并详细说明方法。
第9题:
对
错
第10题:
审计人员执行任务时,不得隐瞒或者曲解事实
审计人员履行职责时,应保持合理的职业谨慎
审计人员应当保持专业胜任能力
审计人员对于在执业过程中得知的商业秘密,负有保密责任
审计人员在执业时应将委托人的利益放在第一位
第11题:
总行内部审计部
省级分行行长
监事会
内审特派办
第12题:
总行内部审计部
各属地特派办
其他特派办
各属地省级分行内部审计处
第13题:
内部审计部门有权列席或参加所有重要业务会议。判断对错
此题为判断题(对,错)。
第14题:
内部审计人员应进行后续审计,促进被审计单位对审计发现的问题及时采取合理、有效的纠正措施。判断对错
此题为判断题(对,错)。
第15题:
审计工作底稿归编制该底稿的内部审计人员所有并保管。判断对错
此题为判断题(对,错)。
第16题:
内部审计机构与被审计单位进行结果沟通时,只需简单通报审计结论和审计决定。判断对错
此题为判断题(对,错)。
第17题:
特派办的审计工作情况,由总行负责组织进行定期或不定期的检查监督。判断对错
此题为判断题(对,错)。
第18题:
第19题:
第20题:
对
错
第21题:
对
错
第22题:
总行工作任务的安排落实情况
现场审计检查
审计质量
审计纪律
审计效率
第23题:
只有Ⅰ。
Ⅰ和Ⅱ。
只有Ⅱ。
Ⅱ和Ⅳ。