下列各项关于企业组织架构内部控制的表述中,错误的是()。A.经理层对董事会负责 B.监事会对股东(大)会负责,监督企业董事、经理和其他高管依法履行职责 C.企业重大决策、重大事项,应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批或联签制度 D.经理层依法行使企业的经营决策权.

题目
下列各项关于企业组织架构内部控制的表述中,错误的是()。

A.经理层对董事会负责
B.监事会对股东(大)会负责,监督企业董事、经理和其他高管依法履行职责
C.企业重大决策、重大事项,应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批或联签制度
D.经理层依法行使企业的经营决策权.

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  • 第1题:

    关于内部环境的表述,错误的是:()。

    A.内部环境是影响、制约企业内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总称

    B.内部环境是企业实施内部控制的基础

    C.内部环境包括企业治理结构、企业文化、人力资源政策等

    D.内部环境不包括公司发展战略


    正确答案:D

  • 第2题:

    下列属于商业银行内部控制的内部环境的有( )。

    A.组织架构
    B.风险控制
    C.人力资源
    D.企业文化
    E.规章制度

    答案:A,C,D,E
    解析:
    商业银行内部控制基本要素中的内部环境包括:组织架构、人力资源、企业文化、规章制度等。

  • 第3题:

    下列选项中,属于企业内部控制环境应用指引的有()。

    • A、组织架构
    • B、发展战略
    • C、社会责任
    • D、信息技术

    正确答案:A,B,C

  • 第4题:

    《企业内部控制应用指引第1号—组织架构》属于控制活动类的应用指引


    正确答案:错误

  • 第5题:

    ()是企业实施内部控制的基础。

    • A、内部环境
    • B、外部环境
    • C、人力资源
    • D、组织架构

    正确答案:A

  • 第6题:

    下列属于《企业内部控制基本规范》中控制环境类的是()。

    • A、组织架构
    • B、资金活动
    • C、人力资源
    • D、全面预算

    正确答案:A,C

  • 第7题:

    控制环境是企业实施内部控制的基础,下列各项中属于企业控制环境的有()。

    • A、治理结构
    • B、机构设置
    • C、内部审计
    • D、企业文化

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题:

    单选题
    下列关于内部控制的表述中,错误的是(  )。
    A

    控制风险始终大于零

    B

    内部控制具有固有局限性

    C

    如果内部控制足够健全有效,内部控制测评可以代替实质性审查

    D

    内部控制测评不能代替实质性审查


    正确答案: A
    解析:
    由于内部控制具有一些固有局限,因此,审计中总是存在一定的控制风险,即在审计风险模型中,控制风险始终大于零。这就要求审计人员注意,不论被审计单位内部控制多么健全有效,都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动进行实质性审查,即内部控制测评不能代替实质性审查。

  • 第9题:

    多选题
    依据我国《内控规范》表述,下列各项属于内部控制的内部环境因素的有( )
    A

    企业文化与沟通

    B

    人力资源政策和实务

    C

    组织结构

    D

    调节和复核


    正确答案: B,A
    解析: 【答案解析】:本题考核我国《内控规范》的五要素。内部环境因素的范围包括组织结构、权力和责任的分配、管理哲学和经营风格与战略的发展、人力资源政策和实务、企业文化与沟通、社会责任。选项D调节和复核属于控制活动。 【该题针对“内部环境”知识点进行考核】

  • 第10题:

    多选题
    控制环境是企业实施内部控制的基础,下列各项中属于企业控制环境的有()。
    A

    治理结构

    B

    机构设置

    C

    内部审计

    D

    企业文化


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    内部环境是影响、制约银行内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总称,是银行实施内部控制的基础,一般包括(  )。
    A

    组织架构、内部资源、企业文化、规章制度

    B

    组织架构、人力资源、企业文化、规章制度

    C

    组织架构、人力资源、职工素养、规章制度

    D

    组织架构、人力资源、企业文化、公司财务


    正确答案: D
    解析:

  • 第12题:

    多选题
    下列选项中,属于企业内部控制环境应用指引的有()。
    A

    组织架构

    B

    发展战略

    C

    社会责任

    D

    信息技术


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列各项中,属于企业内部控制基本方法的有().

    A.组织规划控制

    B.财产保全控制

    C.风险控制

    D.内部报告控制


    正确答案:BCD
    8.[答案]BCD 【精析】单位内部会计控制的方法主要包括不相容职务相互分离控制、授权批准控制、 会计系统控制、预算控制、财产保全控制、风险控制、内部报告控制、电子信息技术控制等.

  • 第14题:

    甲企业的董事会和管理层正在对内部控制进行自我评价。下列表述中属于内部控制评价内容的是( )。

    A.企业应该根据《基本规范》、应用指引以及本企业的内部控制制度,围绕内部控制的五大要素,确定内部控制评价的内容,对内部控制设计与运行情况进行全面评价
    B.企业组织开展内部环境评价,应当以组织架构、发展战略等应用指引为依据,结合本企业的内部控制制度,对内部环境的设计及实际运行情况进行认定和评价
    C.内部控制评价工作应该形成工作底稿,详细记录企业执行评价工作的内容
    D.汇总评价结果及编报评价报告

    答案:A,B,C
    解析:
    本题考核内部控制评价。汇总评价结果及编报评价报告属于内部控制评价的程序,选项D错误。

  • 第15题:

    甲公司的董事会在讨论企业的内部控制时,考虑到企业的组织架构对于企业的内部控制非常关键,需要识别企业的组织架构设计与运行中需要关注的风险,下列属于应该关注的风险的有()。

    • A、治理结构形同虚设
    • B、缺乏科学决策、良性运行机制和执行力
    • C、权责分配不合理
    • D、内部机构设计不科学

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题:

    下列有关组织架构运行的说法正确的是()。

    • A、企业应当定期对组织架构设计与运行的效率和效果进行全面评估。
    • B、企业组织架构调整应当由总经理决策并审批后生效
    • C、企业应当科学建立并运行对其子公司的投资管控制度
    • D、企业梳理内部机构的重点是其设置的合理性和运行的高效性等

    正确答案:A,C,D

  • 第17题:

    下列关于内部控制的说法中不正确的是:()

    • A、内部控制能够保证组织目标的实现
    • B、内部控制是为保证企业目标而实施的程序和政策
    • C、决策中可能发生的判断错误属于内部控制制度的固有局限性
    • D、内部控制是实现控既定目标的手段,而非结果

    正确答案:A

  • 第18题:

    下列各项关于企业组织架构内部控制措施的表述中,错误的是()。

    • A、经理层对董事会负责
    • B、经理层依法行使企业的经营决策权
    • C、监事会对股东(大)会负责,监督企业董事、经理和其他高管依法履行职责
    • D、企业重大决策、重大事项,应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批或联签制度

    正确答案:B

  • 第19题:

    单选题
    ()是企业实施内部控制的基础。
    A

    内部环境

    B

    外部环境

    C

    人力资源

    D

    组织架构


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    多选题
    甲公司的董事会在讨论企业的内部控制时,考虑到企业的组织架构对于企业的内部控制非常关键,需要识别企业的组织架构设计与运行中需要关注的风险,下列属于应该关注的风险的有()。
    A

    治理结构形同虚设

    B

    缺乏科学决策、良性运行机制和执行力

    C

    权责分配不合理

    D

    内部机构设计不科学


    正确答案: D,B
    解析: 组织架构设计与运行需要关注的主要风险有:
    (1)治理结构形同虚设,缺乏科学决策、良性运行机制和执行力,可能导致企业经营失败,难以实现发展战略;
    (2)内部机构设计不科学,权责分配不合理,导致机构重叠,职能交叉,运行效率低下。

  • 第21题:

    多选题
    下列属于《企业内部控制基本规范》中控制环境类的是()。
    A

    组织架构

    B

    资金活动

    C

    人力资源

    D

    全面预算


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    下列关于内部控制的说法中不正确的是:()
    A

    内部控制能够保证组织目标的实现

    B

    内部控制是为保证企业目标而实施的程序和政策

    C

    决策中可能发生的判断错误属于内部控制制度的固有局限性

    D

    内部控制是实现控既定目标的手段,而非结果


    正确答案: A
    解析: 内部控制对于组织目标的实现,只能提供合理保证,而不是必然保证。

  • 第23题:

    多选题
    企业组织开展内部环境评价,应当以相关指引为依据,结合本企业的内部控制制度,对内部环境的设计与实际运行情况进行认定和评价。下列属于内部环境评价依据的是(  )。
    A

    组织架构

    B

    发展战略

    C

    财务报告

    D

    企业文化


    正确答案: B,C
    解析:
    内部环境是企业实施内部控制的基础。基本规范将内部环境的要素归纳为六个方面,即公司治理结构、内部机构设置与职责分工、内部审计、人力资源政策、企业文化和法制环境。企业组织开展内部环境评价,应当以组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任等应用指引为依据,结合本企业的内部控制制度,对内部环境的设计与实际运行情况进行认定和评价。