更多“()是审计整改的主体。A、审计组B、审计部门C、被审计单位D、法律与合规部”相关问题
  • 第1题:

    根据审计主体的不同,审计可以分为:()。

    A.财务审计

    B.内部审计

    C.外部审计

    D.合规性审计

    E.合法性审计


    参考答案:BC

  • 第2题:

    关于合规管理部门与内部审计部门的关系,下列选项中说法错误的是()。

    A.合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价
    B.内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计
    C.内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人
    D.商业银行合规管理职能应与内部审计职能不是分离的

    答案:D
    解析:
    商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。

  • 第3题:

    审计法律关系的主体是指( )


    A.审计机关及审计人员

    B.被审计单位

    C.主体的权利和义务所指向的对象

    D.主体在审计法律关系中享有的权利和承担的义务

    E.与审计事项有关的单位和个人(第三方)

    答案:A,B,E
    解析:
    考察法律责任。

    选项C是审计法律关系的客体;选项D是指审计法律关系的内容。

  • 第4题:

    采取工程跟踪审计方式实施审计的,审计组在跟踪审计过程发现的问题,应当以()的名义及时向被审计单位通报,并要求整改。

    • A、审计组
    • B、审计机关
    • C、审计组长
    • D、主管部门

    正确答案:B

  • 第5题:

    ()为审计整改工作的第一责任人。

    • A、被审计单位主要负责人
    • B、被审计单位法律与合规部门
    • C、审计单位主要负责人
    • D、总行条线部门

    正确答案:A

  • 第6题:

    关于合规管理部门与内部审计部门的关系,下列选项中说法错误的是()。

    • A、合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价
    • B、内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计
    • C、内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人
    • D、商业银行合规管理职能应与内部审计职能不是分离的

    正确答案:D

  • 第7题:

    关于合规部门与内部审计部门的关系,下列说法错误的是()。

    • A、商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价
    • B、内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人
    • C、合规部门是负责合规风险识别、量化、评估、监测和报告的专职部门
    • D、对银行合规管理情况进行独立的检查和评价是合规部门的重要职责

    正确答案:D

  • 第8题:

    商业银行法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计检查。( )


    正确答案:错误

  • 第9题:

    单选题
    下列关于《商业银行合规风险管理指引》相关规定的表述,错误的是(  )。
    A

    内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计

    B

    内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人

    C

    商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离,内部审计部门职能的履行情况应受到合规管理部门定期的独立评价

    D

    商业银行应明确合规管理部门与内部审计部门在合规风险评估和合规性测试方面的职责


    正确答案: B
    解析:

  • 第10题:

    单选题
    审计机关指定的部门负责检查或者了解被审计单位和其他单位整改情况,并向审计机关提出的报告是(  )。
    A

    专题报告

    B

    审计报告

    C

    整改报告

    D

    检查报告


    正确答案: A
    解析:
    审计机关指定的部门负责检查或者了解被审计单位和其他有关单位整改情况并向审计机关提出检查报告。检查报告的内容主要包括:①检查工作开展情况,主要包括检查时间、范围、对象和方式等;②被审计单位和其他有关单位的整改情况;③没有整改或者没有完全整改事项的原因和建议。审计机关对被审计单位没有整改或者没有完全整改的事项。依法采取必要措施。

  • 第11题:

    单选题
    采取工程跟踪审计方式实施审计的,审计组在跟踪审计过程发现的问题,应当以()的名义及时向被审计单位通报,并要求整改。
    A

    审计组

    B

    审计机关

    C

    审计组长

    D

    主管部门


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    被审计单位为分行的,分行内控合规部门具体负责牵头组织分行的审计整改,包括审计整改的协调、督促、汇总、报告、反馈及审计整改情况的系统录入等工作()
    A

    协调

    B

    督促

    C

    汇总

    D

    报告

    E

    反馈


    正确答案: A,B,C,D,E
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    关于合规管理与审计描述错误的是()。

    A.合规管理与审计都是为了保障商业银行稳健发展

    B.合规管理是审计的重要内容和监督对象

    C.内部审计部门配合合规管理部门开展商业银行各项经营活动的合规性审计

    D.合规管理贯穿商业银行经营管理全过程,而审计侧重于事后


    正确答案:C

  • 第14题:

    根据审计法的主体和性质的不同,审计可以分为:

    A、绩效审计
    B、合规性审计
    C、国家审计
    D、内部审计
    E、社会审计

    答案:C,D,E
    解析:
    根据审计的主体和性质不同,审计可以分为国家审计、内部审计、社会审计。

  • 第15题:

    商业银行法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计。()


    答案:错
    解析:
    法律/合规部门须具备必要的独立性,其工作开展也需要接受内部审计部门的检查,以确保其履行职责的公正性和合规性。

  • 第16题:

    根据中铁四审(2012)538号文规定,被审计单位的审计整改内容主要包括()。

    • A、执行审计决定
    • B、落实审计建议
    • C、向审计部门报告审计整改情况
    • D、提出对审计报告的异议

    正确答案:A,B,C

  • 第17题:

    审计机关指定的部门负责检查或者了解被审计单位单和其他单位整改情况,并向审计机关提出的报告是()。

    • A、专题报告
    • B、审计报告
    • C、整改报告
    • D、检查报告

    正确答案:D

  • 第18题:

    下列关于合规部门与审计监察部门关系表述不正确的是()

    • A、审计部门应配合合规管理部门对营业网点合规运行情况定期开展现场检查。
    • B、审计部门对合规管理部门尽职程度的有效性、公正性和客观性定期审计。
    • C、合规管理部门应为审计部门提供审计方向,审计部门将审计、检查发现的合规性问题抄送合规管理部门。
    • D、合规管理部门检查发现的违规问题后,应将认定材料提交监察部门,监察部门负责对相关人员处理。

    正确答案:A

  • 第19题:

    关于合规管理与审计描述错误的是()。

    • A、合规管理与审计都是为了保障商业银行稳健发展
    • B、合规管理是审计的重要内容和监督对象
    • C、内部审计部门配合合规管理部门开展商业银行各项经营活动的合规性审计
    • D、合规管理贯穿商业银行经营管理全过程,而审计侧重于事后

    正确答案:C

  • 第20题:

    单选题
    ()负责审计发现问题整改的主体责任。
    A

    审计部

    B

    被审计单位

    C

    总行部门


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    ()是以考核被审计单位全部经济活动为对象的。
    A

    合规性审计

    B

    报送审计

    C

    经营审计

    D

    财务报表审计


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    下列叙述有误的一项是(  )。
    A

    商业银行应建立合规管理部门与风险管理部门在合规管理方面的协作机制

    B

    高级管理层应负责商业银行各项经营活动的合规性审计

    C

    内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估

    D

    商业银行应明确合规管理部门与内部审计部门在合规风险评估和合规性测试方面的职责。内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人


    正确答案: C
    解析:

  • 第23题:

    多选题
    审计项目结束后,审计部门还应做哪方面的工作?()
    A

    对所审计的单位及负责人进行审计结果通报

    B

    对被审计领导干部所在单位落实审计意见、执行审计决定以及整改情况进行检查

    C

    责令被审计单位限期整改并对整改情况进行检查

    D

    建立领导干部经济责任审计档案,确保审计资料的完整和审计工作的连续性

    E

    上报政治部门审计评价结果


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析