参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
更多“电算化审计的内容包括()。A、内部控制系统的审计B、系统开发审计C、应用程序审计D、数据文件审计E、硬件和系统程序审计”相关问题
  • 第1题:

    审计人员进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的(),这是现代审计的重要依据。

    A、内部管理系统

    B、内部会计系统

    C、内部控制系统

    D、内部审计系统


    参考答案:C

  • 第2题:

    下列有关内部审计报告的表述中,错误的是:

    A、内部审计报告的主要内容包括审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议
    B、审计概况是对内部审计项目的总体情况的介绍和说明,一般应包括审计目标、审计范围、审计内容及重点、审计方法、审计程序及审计时间等
    C、审计依据是实施内部审计所依据的相关法律法规、内部审计准则等规定,内部审计报告应当声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施的,若存在未遵循该准则规定的情形,应当做出解释或说明
    D、内部审计人员提出的结论仅限于对部分经营活动和内部控制进行评价

    答案:D
    解析:
    审计结论是根据已查明的事实,对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所做的评价。内部审计人员提出的结论可以是对经营活动或内部控制的全面评价,也可以仅限于对部分经营活动和内部控制进行评价。如果必要,审计结论还包括对出色业绩的肯定。

  • 第3题:

    以下哪项恰当地阐述了内部审计活动不参与系统开发程序的原因?( )

    A.参与系统开发会影响审计独立性,并且在系统运行之后,内部审计师不能对其进行客观的评价
    B.参与系统开发会拖延这个项目的进行
    C.参与系统开发会使内部审计师成为应用程序的部分设计者,一旦系统有问题,内部审计师也会承受责备
    D.以上答案都不对

    答案:D
    解析:
    A不正确,建议控制标准或在系统实施前检查程序,不会影响内部审计活动的独立性。B不正确,内部审计活动参与系统开发,只有在所需要的控制缺乏时才会拖延项目。C不正确,内部审计师应参与系统的开发,但不应起草程序或设计、安装、运行系统。D正确。如果内部审计师建议在实施系统控制或检查程序之前采用控制标准,不会对其客观性产生负面影响。但是,如果内部审计师参与了这些系统的设计、安装、程序起草或操作工作,就可以认为审计师的客观性受到了损害。如果内部审计师在被请求提供咨询服务时,相关的独立性和客观性存在受损的可能性,在接受业务前应向客户披露。

  • 第4题:

    电算化审计的内容包括()。

    • A、内部控制系统的审计
    • B、系统开发审计
    • C、应用程序审计
    • D、数据文件审计
    • E、硬件和系统程序审计

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题:

    信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括()。

    • A、内部控制制度审计
    • B、应用程序审计
    • C、数据文件审计
    • D、处理系统综合审计
    • E、系统开发审计

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题:

    信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。


    正确答案:正确

  • 第7题:

    包括了对整个应用程序、控制程序的逻辑和数据的逻辑合法性和合理性的审计方法是()

    • A、设备安全的审计
    • B、应用程序的审计
    • C、系统操作的审计
    • D、欺诈行为的审计

    正确答案:B

  • 第8题:

    审计人员在进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的()。

    • A、内部管理系统
    • B、内部会计系统
    • C、内部控制系统
    • D、内部审计系统

    正确答案:C

  • 第9题:

    多选题
    电算化审计的内容包括()。
    A

    内部控制系统的审计

    B

    系统开发审计

    C

    应用程序审计

    D

    数据文件审计

    E

    硬件和系统程序审计


    正确答案: B,E
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    以下选项中,属于计算机审计内容的包括()。
    A

    对信息系统内部控制的审计

    B

    对系统开发的审计

    C

    对电子数据资料的审计

    D

    对系统应用程序的审计


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    会计信息系统审计包括()内容。
    A

    内部控制系统的审计

    B

    系统开发的审计

    C

    应用程序审计

    D

    数据审计


    正确答案: C,D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    判断题
    信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    电算化审计的内容包括( )。

    A内部控制的检查与评价

    B系统开发过程审计

    C应用程序审计

    D数据文件审计


    正确答案:ABCD

  • 第14题:

    从狭义上来看,计算机审计包括( )。

    A.纸质数据的审计
    B.电子数据的审计
    C.应用程序的审计
    D.计算机辅助审计
    E.信息系统本身的审计

    答案:B,E
    解析:
    从狭义上看,计算机审计包括对计算机产生的电子数据以及对信息系统本身的审计。故正确选项为BE。

  • 第15题:

    从狭义上来看,计算机审计包括:

    A、纸质数据的审计
    B、电子数据的审计
    C、应用程序的审计
    D、计算机辅助审计
    E、信息系统本身的审计

    答案:B,E
    解析:
    从狭义上看,计算机审计包括对计算机产生的电子数据的审计以及对信息系统本身的审计。

  • 第16题:

    信息系统审计包括内部控制制度审计、()审计、()审计、处理系统综合审计和()审计等。


    正确答案:法律保护;行政管理;人员教育

  • 第17题:

    以下恰当地阐述了内部审计活动不参与系统开发程序原因的是:()

    • A、参与系统开发会影响审计独立性,并且在系统运行之后,内部审计师不能对其进行客观的评价。
    • B、参与系统开发会影响审计师的客观性。
    • C、参与系统开发会拖延这个项目的进行。
    • D、参与系统开发会使内部审计师成为应用程序的部分设计者,一旦系统有问题,内部审计师也会经受责备

    正确答案:B

  • 第18题:

    像手工审计一样,电算化审计也是以研究和评价系统的内部控制系统为基础的。


    正确答案:正确

  • 第19题:

    下列不属于信息系统审计内容的是()

    • A、内部控制制度审计
    • B、应用程序审计
    • C、账户审计
    • D、处理系统综合审计

    正确答案:C

  • 第20题:

    单选题
    审计的基础和首要一环是()。
    A

    内部控制制度的检查和评价

    B

    系统安全可靠性和操作权限审查

    C

    应用程序审计

    D

    机内数据文件审计


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    营销系统审计包括 ( )
    A

    信息系统审计

    B

    计划系统审计

    C

    新产品开发系统审计

    D

    控制系统审计

    E

    营销生产率审计


    正确答案: B,D
    解析:

  • 第22题:

    多选题
    从狭义上来看,计算机审计包括(  )。
    A

    大数据审计

    B

    电子数据的审计

    C

    应用程序的审计

    D

    计算机辅助审计

    E

    信息系统本身的审计


    正确答案: C,B
    解析:
    从狭义上来看,计算机审计可以包括对计算机产生的电子数据的审计、对信息系统本身的审计和大数据审计。

  • 第23题:

    多选题
    信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括()。
    A

    内部控制制度审计

    B

    应用程序审计

    C

    数据文件审计

    D

    处理系统综合审计

    E

    系统开发审计


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    多选题
    营销系统审计的具体内容有 ( )
    A

    信息系统审计

    B

    产品线改造系统审计

    C

    新产品开发系统审计

    D

    控制系统审计

    E

    计划系统审计


    正确答案: C,A
    解析: