参考答案和解析
正确答案:B
更多“内部审计人员应具备()学历,掌握与银行业金融机构内部审计相关的专业知识,熟悉金融相关法律法规及内部控制制度。A、二年以上B、三年以上C、四年以上D、五年以上”相关问题
  • 第1题:

    内部审计人员应具备大学( )及以上学历,掌握与保险机构内部审计相关的专业知识,熟悉金融保险相关法律法规及内部控制制度。

    A.专科

    B.本科

    C.研究生

    D.高中


    正确答案:B

  • 第2题:

    下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。

    A.与财务报告相关的内部控制均与审计相关
    B.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
    C.与经营目标相关的内部控制与审计无关
    D.与合规目标相关的内部控制与审计无关

    答案:B
    解析:
    选项B正确,注册会计师在财务报表审计中只需要了解与审计相关的内部控制,与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关;选项A错误,与财务报告相关的内部控制并非均与审计相关;选项CD均错误,如果与经营和合规目标相关的控制与注册会计师实施审计程序时评价或使用的数据相关,则这些控制也可能与审计相关。

  • 第3题:

    根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行()。

    • A、质询、取证、审查
    • B、调查、质询、取证
    • C、取证、调查及相关处理
    • D、调查、取证、处罚

    正确答案:B

  • 第4题:

    银行业金融机构()应建立激励约束机制,对内部审计相关各方的尽职、履职情况进行考核评价,建立内部审计工作问责制度,明确内部审计责任追究、免责的认定标准和程序。

    • A、董事会
    • B、监事会
    • C、高级管理层
    • D、审计委员会

    正确答案:A

  • 第5题:

    审计项目负责人员至少应具有()以上审计工作经验。(《银行业金融机构内部审计指引》第11条)

    • A、-年
    • B、二年
    • C、三年
    • D、四年

    正确答案:C

  • 第6题:

    下列有关“与审计相关的内部控制”的说法中,正确的是()

    • A、注册会计师需要关注的是与审计相关的内部控制,而不是所有内部控制
    • B、与审计相关的内部控制均与财务报告相关
    • C、与合规目标相关的内部控制与审计无关
    • D、与经营相关的内部控制与审计无关

    正确答案:A

  • 第7题:

    单选题
    下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。
    A

    与财务报告相关的内部控制与审计相关

    B

    与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关

    C

    与经营目标相关的内部控制与审计无关

    D

    与合规目标相关的内部控制与审计无关


    正确答案: A
    解析: 被审计单位财务报告内部控制以外的其他控制,为非财务报告内部控制。财务报告内部控制与非财务报告内部控制统称内部控制,与审计相关的内部控制也可能是非财务报告内部控制。

  • 第8题:

    单选题
    为了有效完成内部审计工作,内部审计师首先需要具备的特质是( )
    A

    具备相关财务经验

    B

    保持独立性

    C

    具备必要的知识

    D

    以上都是


    正确答案: C
    解析: 内部审计师必须对他们所审计的活动保持独立性,这样他们才能够自由且客观地完成他们的工作。他们必须提供公正而无偏见的判断。

  • 第9题:

    单选题
    内部审计人员应具备相应的专业从业资格,内部审计人员至少应具备()年以上金融从业经验。
    A

    B

    C

    D


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    稽核审计项目负责人员应具备的从业经验,以下说法正确的是哪一项。()
    A

    至少具有三年以上稽核审计工作经验,或六年以上金融从业经验;

    B

    金融从业时间四年以上或从事相关经济工作八年以上;

    C

    至少具有一年以上稽核审计工作经验,或三年以上金融从业经验;

    D

    金融从业时间六年以上或从事相关经济工作十年以上。


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    下列属于从事信息系统审计人员的胜任能力要求的是()。
    A

    审计项目负责人应具有两年以上信息系统审计相关工作经验或五年以上相关业务从业经验

    B

    应当熟悉内部审计业务并具备必要的信息技术知识

    C

    具备信息系统审计的专业知识

    D

    审计项目负责人员应具有三年以上信息系统审计相关工作经验或六年以上相关业务的从业经验


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    内部审计人员应具备大学()及以上学历,掌握与保险机构内部审计相关的专业知识,熟悉金融保险相关法律法规及内部控制制度。
    A

    专科

    B

    本科

    C

    研究生

    D

    高中


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。

    A:与财务报告相关的内部控制均与审计相关
    B:与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
    C:与经营目标相关的内部控制与审计无关
    D:与合规目标相关的内部控制与审计无关

    答案:B
    解析:
    审计是指注册会计师对财务报表是否不存在重大错报提供合理保证,以积极方式提出意见,增强除管理层之外的预期使用者对财务报表信赖的程度。B项,被审计单位的目标与为实现目标提供合理保证的控制之间存在直接关系。被审计单位的目标和控制,与财务报告、经营及合规有关,但这些目标和控制并非都与注册会计师的风险评估(审计)相关。

  • 第14题:

    稽核审计项目负责人员应具备的从业经验,以下说法正确的是哪一项。()

    • A、至少具有三年以上稽核审计工作经验,或六年以上金融从业经验;
    • B、金融从业时间四年以上或从事相关经济工作八年以上;
    • C、至少具有一年以上稽核审计工作经验,或三年以上金融从业经验;
    • D、金融从业时间六年以上或从事相关经济工作十年以上。

    正确答案:A

  • 第15题:

    内部审计人员应具备大学()及以上学历,掌握与保险机构内部审计相关的专业知识,熟悉金融保险相关法律法规及内部控制制度。

    • A、专科
    • B、本科
    • C、研究生
    • D、高中

    正确答案:B

  • 第16题:

    银行业金融机构内部审计人员应具备相应的专业从业资格,其中规定从业经验:内部审计人员至少应具备()年以上金融从业经验;审计项目负责人员至少应具有()年以上审计工作经验,或六年以上金融从业经验。

    • A、2,3
    • B、1,2
    • C、2,1
    • D、1,1

    正确答案:A

  • 第17题:

    内部审计人员至少应具备()以上金融从业经验。(《银行业金融机构内部审计指引》第11条)

    • A、-年
    • B、二年
    • C、三年
    • D、四年

    正确答案:B

  • 第18题:

    单选题
    审计项目负责人员至少应具有()以上审计工作经验。(《银行业金融机构内部审计指引》第11条)
    A

    -年

    B

    二年

    C

    三年

    D

    四年


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    单选题
    审计人员至少应内部具备()年以上金融从业经验。
    A

    3

    B

    4

    C

    5

    D

    2


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    判断题
    银行业金融机构内部审计人员应具备大学以上学历。()
    A

    B


    正确答案:
    解析: 银行业金融机构内部审计指引第11条:内部审计人员应具备相应的专业从业资格(一)专业水平。内部审计人员应具备大专以上学历,掌握与银行业金融机构内部审计相关的专业知识,熟悉金融相关法律法规及内部控制制度。……

  • 第21题:

    单选题
    内部审计人员应具备()学历,掌握与银行业金融机构内部审计相关的专业知识,熟悉金融相关法律法规及内部控制制度。
    A

    二年以上

    B

    三年以上

    C

    四年以上

    D

    五年以上


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    内部审计人员至少应具备()以上金融从业经验。(《银行业金融机构内部审计指引》第11条)
    A

    -年

    B

    二年

    C

    三年

    D

    四年


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行()。
    A

    质询、取证、审查

    B

    调查、质询、取证

    C

    取证、调查及相关处理

    D

    调查、取证、处罚


    正确答案: D
    解析: 暂无解析