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  • 第1题:

    下列关于内部控制测评的说法中,不正确的是( )。

    A.内部控制测评不包括了解内部控制
    B.内部控制测评仅包括内部控制测试
    C.内部控制测评的目的仅包括测试内部控制的有效性
    D.内部控制测评是被审计单位的工作
    E.内部控制测评是审计人员的工作

    答案:A,B,C,D
    解析:
    内部控制测评既包括了解内控,也包括内控测试:目的包括了解内控的健全性、合理性,也包括内控测试的有效性。所以,选项A、B、C和D错误。

  • 第2题:

    内部控制审计,是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价,其主要目的是( )。

    A:推进建设项目管理的制度化、规范化
    B:提高建设项目经济效益
    C:促进建设项目总体目标的实现
    D:将处理风险的成本降到最低

    答案:A
    解析:

  • 第3题:

    评价要点工作效果是指()

    • A、工作成果达到预期目的或计划要求;
    • B、及时整理工作成果,为以后的工作创造条件;
    • C、工作总结和汇报准确真实;
    • D、工作熟练程度和技能提高能力。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题:

    热烧伤现场救护的主要措施是尽快使伤员脱离致伤因素,以免继续损坏深层组织,为下一步的救治创造条件。


    正确答案:正确

  • 第5题:

    如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:()

    • A、在提交最终审计报告之前扩大审计工作范围
    • B、绘制内部控制制度流程图
    • C、如果发生损失则在最终审计报告中注明例外
    • D、实施理想的控制

    正确答案:A

  • 第6题:

    内部控制按()分类,分为内部管理控制系统和内部会计控制系统。

    • A、要素
    • B、工作范围
    • C、建立的目的
    • D、控制方式

    正确答案:B

  • 第7题:

    下列有关企业内部控制工作表述正确的是()。

    • A、单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门,负责组织协调内部控制工作
    • B、企业根据实际情况,可暂不开展内部控制工作
    • C、各部门间互相牵制以达到内部控制的目的
    • D、由董事会或类似机构负责组织协调内部控制工作

    正确答案:A

  • 第8题:

    多选题
    如何对内部控制制度进行审计?()
    A

    对内部控制制度完善性的审查

    B

    对内部控制制度适用性的审查

    C

    对内部控制制度有效性的审查

    D

    对内部控制制度真实性的审查


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    企业内部审计的目的是(  )。
    A

    客观审查和评价企业管理活动

    B

    监督内部控制系统的选择

    C

    为各级管理层提供审计服务

    D

    保护企业资产和提高企业经济管理


    正确答案: A
    解析:
    本题考核的是企业内部审计的目的。设立内部审计的目的是促进企业目标的实现:(1)保护企业资产;(2)提高企业经济效益。

  • 第10题:

    单选题
    ()是为实现评价目的,对被评价机构内部控制体系进行分析和评价而采取的技术和手段的总称。
    A

    内部控制评价过程

    B

    内部控制评价水平

    C

    内部控制评价方法

    D

    内部实施控制评价


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    填空题
    划分施工段的目的,一方面是要()为下道工序尽早开工创造条件;另一方面是为不同工种在(同时工作创造条件。

    正确答案: 多创工作面,不同工作面
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    “以查错防弊为目的,以职务分离和帐目核对为手法,以钱帐物等会计事项为主要控制对象”的内部控制发展阶段是()。
    A

    “内部牵制”阶段

    B

    “内部控制制度”阶段

    C

    “内部控制结构”阶段

    D

    “内部控制整体框架”阶段


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的?

    A.有助于确定实现审计业务目标所必需的工作性质、时间安排、测试范围
    B.确保内部控制系统的弱点已被纠正
    C.为这些程序能有效率和经济地实现组织的目的和目标提供合理保证
    D.确定这些程序是否能保证会计记录是正确的和财务报表是公允的

    答案:C
    解析:

  • 第14题:

    水冲洗的目的是在系统吹扫合格后,冲洗残留在管线和设备内部的杂物,为单试以及联动试车创造条件。()


    正确答案:正确

  • 第15题:

    “以查错防弊为目的,以职务分离和帐目核对为手法,以钱帐物等会计事项为主要控制对象”的内部控制发展阶段是()。

    • A、“内部牵制”阶段
    • B、“内部控制制度”阶段
    • C、“内部控制结构”阶段
    • D、“内部控制整体框架”阶段

    正确答案:A

  • 第16题:

    如何对内部控制制度进行审计?()

    • A、对内部控制制度完善性的审查
    • B、对内部控制制度适用性的审查
    • C、对内部控制制度有效性的审查
    • D、对内部控制制度真实性的审查

    正确答案:A,C

  • 第17题:

    下列关于内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的的描述中最为恰当的是:()

    • A、为了保证会计记录是准确的和财务报表是公允的。
    • B、确保内部运营系统的风险已被发现。
    • C、为这些程序能有效率和经济地实现组织的目的和目标提供合理保证。
    • D、有助于确定实现审计业务目标所必需的工作性质。

    正确答案:C

  • 第18题:

    为达到防范和控制风险的目的,农发行有权审批行信贷事项审查的主要内容是()。

    • A、完整性审查
    • B、合规性审查
    • C、风险性审查
    • D、法律审查

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题:

    单选题
    下列关于内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的的描述中最为恰当的是:()
    A

    为了保证会计记录是准确的和财务报表是公允的。

    B

    确保内部运营系统的风险已被发现。

    C

    为这些程序能有效率和经济地实现组织的目的和目标提供合理保证。

    D

    有助于确定实现审计业务目标所必需的工作性质。


    正确答案: D
    解析: 本题考查的知识点是内部控制、风险和治理。内部审计师之所以把内部控制系统作为一个审计对象,其根本目的就是要确定内部控制系统能够有助于实现组织的目标,并为之提供合理保证。

  • 第20题:

    判断题
    银行应定期审查其风险计量、监督与控制部门。原则上,该项工作应由内部审计师负责,无内部审计师的银行,可以将风险计量、监督与控制部门交给外部审计师审查。()
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    下列有关企业内部控制工作表述正确的是()。
    A

    单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门,负责组织协调内部控制工作

    B

    企业根据实际情况,可暂不开展内部控制工作

    C

    各部门间互相牵制以达到内部控制的目的

    D

    由董事会或类似机构负责组织协调内部控制工作


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    内部控制按()分类,分为内部管理控制系统和内部会计控制系统。
    A

    要素

    B

    工作范围

    C

    建立的目的

    D

    控制方式


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    下列关于内部控制的表述中,错误的是 (    )。
    A

    控制风险始终大于零

    B

    内部控制具有固有局限性

    C

    如果内部控制足够健全有效,内部控制测评可以代替实质性审查

    D

    内部控制测评不能代替实质性审查


    正确答案: D
    解析: