()和高级管理层应采取有效措施,确保内部审计成果得以充分利用。
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
内部审计预算应该由()批准。
第5题:
商业银行()及()应采取有效措施,确保内部审计结果得到充分利用,整改措施得到及时落实。
第6题:
跟踪活动发现,管理层对一项重要的控制弱点没有采取纠正措施。管理层告知首席审计执行官愿意承担这种风险。首席审计执行官应该:()
第7题:
银行业金融机构首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向董事会和高级管理层主要负责人报送项目审计报告,项目审计报告的内容主要包括()。
第8题:
内部审计部门
业务管理部门
高级管理层
基层员工
第9题:
董事会
首席审计官
审计人员
工作人员
第10题:
董事会
首席审计官
审计人员
工作人员
第11题:
首席审计官
董事会
高级管理层
财务总监
第12题:
对
错
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
为组织建立必要的隐私制度并监督其实施的部门或人员是:()
第17题:
首席审计执行官负责向管理层和董事会汇报相关工作。以下说法错误的是:()
第18题:
内部审计与外部审计的协调工作应由()负责。
第19题:
()和内部审计部门应按季向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况。
第20题:
首席审计执行官
内部审计部门
董事会
高级管理层
第21题:
高级管理层
首席审计官
审计人员
工作人员
第22题:
首席审计官
董事会
高级管理层
财务总监
第23题:
审计委员会
内部审计部门
首席审计官
内部审计人员