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  • 第1题:

    依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,以下关于商业银行内部审计组织架构的说法中,不正确的是:( )

    A、监事会对内部审计工作进行监督

    B、董事会对内部审计的独立性和有效性承担直接责任

    C、高级管理层负责批准内部审计章程

    D、审计委员会负责指导、考核和评价内部审计工作


    正确答案:BCD

  • 第2题:

    根据《商业银行内部控制指引》,商业银行应当建立内部控制管理责任制,强化责任追究,下列表述正确的有( )。

    A.主要股东应当对内部控制负最终责任
    B.业务部门应当对未执行相关制度、流程,未适当履行检查职责,未及时落实整改承担直接责任
    C.董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性分级负责
    D.高级管理层应当对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任
    E.内部审计部门应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担间接责任

    答案:B,C,D
    解析:
    商业银行应当建立内部控制问题整改机制,明确整改责任部门,规范整改工作流程,确保整改措施落实到位。同时应当建立内部控制管理责任制,强化责任追究。具体做法包括:①董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任;②内部审计部门、内控管理职能部门应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担直接责任;③业务部门应当对未执行相关制度、流程,未适当履行检查职责,未及时落实整改承担直接责任。

  • 第3题:

    根据《商业银行内部控制指引》,商业银行应当建立内部控制管理责任制,强化追究责任:( )。

    A.主要股东应当对内部控制负最终责任
    B.业务部门应当对未执行相关制度、流程、未适当履行检查职责、未及时落实整改承担直接责任
    C.董事会应当对内部控制的有效性分级负责
    D.高级管理层应当对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任
    E.内部审计部门应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担间接责任

    答案:B,C,D
    解析:
    商业银行应当建立内部控制问题整改机制,明确整改责任部门,规范整改工作流程,确保整改措施落实到位。同时应当建立内部控制管理责任制,强化责任追究:①董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任;②内部审计部门、内控管理职能部门应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担直接责任;③业务部门应当对未执行相关制度、流程,未适当履行检查职责,未及时落实整改承担直接责任。

  • 第4题:

    根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。( )


    答案:错
    解析:
    内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估。

  • 第5题:

    根据《商业银行内部控制指引》,()应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任。

    • A、董事会
    • B、监事会
    • C、高级管理层
    • D、内部审计部门

    正确答案:A,C

  • 第6题:

    根据《商业银行内部审计指引》,()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。

    • A、内部审计部门
    • B、高级管理层
    • C、董事会
    • D、监事会

    正确答案:C

  • 第7题:

    ()对内部审计的适当性和有效性承担最终责任。

    • A、审计委员会
    • B、首席审计官
    • C、董事会
    • D、内部审计部门

    正确答案:C

  • 第8题:

    单选题
    ()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
    A

    董事会

    B

    监事会

    C

    经营管理层

    D

    稽核审计部门


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    根据《商业银行内部控制指引》,()应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任。
    A

    董事会

    B

    监事会

    C

    高级管理层

    D

    内部审计部门


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    (  )对内部审计的适当性和有效性承担最终责任。
    A

    董事会

    B

    监事会

    C

    高级管理层

    D

    内部审计人员


    正确答案: A
    解析:

  • 第11题:

    多选题
    董事会对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,负责批准()。(《银行业金融机构内部审计指引》第12条)
    A

    内部审计章程

    B

    中长期审计规划

    C

    年度工作计划

    D

    对审计工作情况进行考核监督


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    董事会对内部审计的()承担最终责任。(《银行业金融机构内部审计指引》第12条)
    A

    适当性和有效性

    B

    适当性和时效性

    C

    准确性和有效性


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    董事会对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,负责批准()。

    A内部审计章程

    B中长期审计规划

    C年度工作计划

    D对审计工作情况进行考核监督


    参考答案:ABCD

  • 第14题:

    根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )


    答案:对
    解析:
    《商业银行内部控制指引》第十二条规定,“商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。”

  • 第15题:

    ( )对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。

    A.监事会
    B.董事会
    C.股东大会
    D.高级管理层

    答案:B
    解析:
    董事会对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。

  • 第16题:

    ( )对内部审计的适当性和有效性承担最终责任。

    A.董事会
    B.监事会
    C.高级管理层
    D.内部审计人员

    答案:A
    解析:
    董事会对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,并对审计工作情况进行考核监督。

  • 第17题:

    ()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。

    • A、董事会
    • B、监事会
    • C、经营管理层
    • D、稽核审计部门

    正确答案:A

  • 第18题:

    董事会对内部审计的()承担最终责任。(《银行业金融机构内部审计指引》第12条)

    • A、适当性和有效性
    • B、适当性和时效性
    • C、准确性和有效性

    正确答案:A

  • 第19题:

    判断题
    根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。(  )
    A

    B


    正确答案:
    解析:

  • 第20题:

    单选题
    根据《商业银行内部审计指引》,商业银行应建立(),明确规定内部审计人员履职尽责要求以及问责程序。经责任认定,内部审计部门和审计人员已勤勉尽职的,可减轻或免除其责任。
    A

    内部审计责任制

    B

    内部审计报告制

    C

    内部审计复议制

    D

    内部审计回避制


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    根据《商业银行内部审计指引》,商业银行的内部审计事项应包括()。
    A

    公司治理的健全性和有效性

    B

    经营管理的合规性和有效性

    C

    内部控制的适当性和有效性

    D

    风险管理的全面性和有效性


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    判断题
    根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。(  )
    A

    B


    正确答案:
    解析:

  • 第23题:

    单选题
    ()对内部审计的适当性和有效性承担最终责任。
    A

    审计委员会

    B

    首席审计官

    C

    董事会

    D

    内部审计部门


    正确答案: C
    解析: 暂无解析