判断题货币资金收支实行理事会会长一支笔审批制度,按照规定的程序办理货币收支业务,对重要或额度较大的货币资金收支业务,可以直接由理事会会长批复。()A 对B 错

题目
判断题
货币资金收支实行理事会会长一支笔审批制度,按照规定的程序办理货币收支业务,对重要或额度较大的货币资金收支业务,可以直接由理事会会长批复。()
A

B


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参考答案和解析
正确答案:
解析: 货币资金收支实行理事会会长一支笔审批制度,按照规定的程序办理货币收支业务,对重要或额度较大的货币资金收支业务,应当集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金的行为。
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  • 第1题:

    行政事业单位应当按照货币资金授权制度和审核批准制度,办理收支业务。()

    此题为判断题(对,错)。


    答案:正确

  • 第2题:

    1 3 .转账凭证是指为( ) 而编制的记账凭证。

    A .现金收支业务

    B .银行存款转账业务

    C .不涉及货币资金收支的业务

    D .期末的结账业务


    正确答案:C
    1 3 .C 【解析】转账凭证就是为不涉及货币资金的业务而编制的凭证。

  • 第3题:

    被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )

    A.每日清点现金,做到账实相符

    B.当日收入的现金及时送存银行

    C.对货币资金业务实施内部审计

    D.货币资金收支与记账岗位分离

    答案:A
    解析:
    A仅与现金有关。

  • 第4题:

    一般而言,一个良好的货币资金内部控制包括( )。

    A.货币资金收支要有合理.合法的凭据
    B.全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续
    C.控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行
    D.加强对货币资金收支业务的内部审计

    答案:A,B,C,D
    解析:
    一般而言,一个良好的货币资金内部控制应该达到以下几点:(1)货币资金收支与记账的岗位分离。(2)货币资金收支要有合理、合法的凭据。(3)全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续。(4)控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行。(5)按月盘点现金,编制银行存款余额调节表,以做到账实相符。(6)加强对货币资金收支业务的内部审计。

  • 第5题:

    单位应当对货币资金的收支和保管业务建立严格的授权批准制度,确保办理货币资金业的不相容岗位相互分离,这是会计控制中的()。

    A:货币资金的会计控制制度
    B:实物资产的会计控制制度
    C:销售与收款的会计控制制度
    D:成本费用的会计控制制度

    答案:A
    解析:
    考点分析:单位内部会计监督【解析】单位应当对货币资金的收支和保管业务建立严格的授权批准制度,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,这是货币资金的会计控制制度。

  • 第6题:

    按照规定程序办理货币资金支付业务包括()。

    A:支付申请
    B:支付审批
    C:支付复核
    D:办理支付

    答案:A,B,C,D
    解析:
    本题考核办理货币资金支付业务的内容。

  • 第7题:

    货币资金收支实行理事会会长一支笔审批制度,按照规定的程序办理货币收支业务,对重要或额度较大的货币资金收支业务,可以直接由理事会会长批复。()


    正确答案:错误

  • 第8题:

    资产管理中,单位应当建立健全货币资金管理岗位责任制,合理设置岗位,不得由一人办理货币资金业务的全过程。这属于控制方法中的()。

    • A、内部授权审批控制
    • B、预算业务管理控制
    • C、收支业务管理控制
    • D、不相容岗位相互分离

    正确答案:D

  • 第9题:

    多选题
    下列关于货币资金的授权管理.表述正确的有()。
    A

    应当明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施

    B

    审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定。在授权范围内进行审批,不得超越审批权限

    C

    严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

    D

    单位对重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。
    A

    按月盘点现金,做到账实相符

    B

    当日收入现金及时送存银行

    C

    加强对货币资金业务的内部审计

    D

    收支与记账岗位分离


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    判断题
    公司对于重要货币资金支付业务,可以不实行集体决策和审批。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    判断题
    经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务,对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向财务负责人报告。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    不涉及货币资金收支的业务, 应当编制转账凭证。 ( )


    正确答案:√
    4.√ 【解析】涉及货币资金收支的业务编制的是收款和付款凭证,不涉及的编制的是转账凭证。

  • 第14题:

    被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:

    A:每日清点现金,做到账实相符
    B:当日收入的现金及时送存银行
    C:对货币资金业务实施内部审计
    D:货币资金收支与记账岗位分离

    答案:A
    解析:

  • 第15题:

    下列各项中,属于一个良好的货币资金内部控制应该达到的要求有(  )。

    A.货币资金收支与记账的岗位分离
    B.货币资金收支要有合理、合法的凭据
    C.全部收支及时准确入账,并且资金支付应严格履行审批、复核制度
    D.特殊情况下,支出可以没有审批、复核的手续

    答案:A,B,C
    解析:
    一般而言,一个良好的货币资金内部控制应该达到以下几点:(1)货币资金收支与记账的岗位分离。(2)货币资金收支要有合理、合法的凭据。(3)全部收支及时准确入账,并且资金支付应严格履行审批、复核制度(选项D错误)。会计【彩蛋】黑钻压卷,瑞牛题库软件考前一周更新,下载链接 www.niutk.com(4)控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行。(5)按月盘点现金,编制银行存款余额调节表,以做到账实相符。(6)对货币资金进行内部审计。

  • 第16题:

    一般而言,一个良好的货币资金内部控制包括( )。

    A、货币资金收支要有合理、合法的凭据
    B、全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续
    C、控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行
    D、加强对货币资金收支业务的内部审计

    答案:A,B,C,D
    解析:
    一般而言,一个良好的货币资金内部控制应该达到以下几点:(1)货币资金收支与记账的岗位分离。(2)货币资金收支要有合理、合法的凭据。(3)全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续。(4)控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行。(5)按月盘点现金,编制银行存款余额调节表,以做到账实相符。(6)加强对货币资金收支业务的内部审计。

  • 第17题:

    单位应建立货币资金业务授权批准制度,对于重要货币资金支付业务,应实行集体决策和审批。()


    答案:对
    解析:
    本题考核现金内部控制的基本规定。

  • 第18题:

    单位建立的货币资金业务授权批准制度应当包括()。

    A审批人对货币资金业务授权批准的方式

    B审批人对货币资金业务授权批准的权限

    C审批人对货币资金业务授权批准的程序

    D审批人对货币资金业务授权批准的责任和相关控制措施


    A,B,C,D

  • 第19题:

    企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有()。

    • A、货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责
    • B、货币资金收支业务的会计处理过程制度化
    • C、货币资金收支业务与会计记账可以由同一人担任
    • D、货币资金收入与货币资金支出分开处理
    • E、内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查

    正确答案:A,B,D,E

  • 第20题:

    单位应当对货币资金的收支和保管业务建立严格的授权批准制度,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离,这是会计控制中的()。

    • A、货币资金的会计控制制度
    • B、实物资产的会计控制制度
    • C、销售与收款的会计控制制度
    • D、成本费用的会计控制制度

    正确答案:A

  • 第21题:

    判断题
    单位对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防止贪污、侵占、挪用货币资金等行为。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 《内部会计控制规范──货币资金(试行)》第第十一条规定,单位对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。

  • 第22题:

    单选题
    以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是(  )。
    A

    按月盘点库存现金,做到账实相符

    B

    当日收入库存现金及时送存银行

    C

    加强对货币资金业务的内部审计

    D

    收支与记账岗位分离


    正确答案: A
    解析:
    A项,按月盘点现金,做到账实相符与银行存款并无直接关系。

  • 第23题:

    判断题
    货币资金收支实行理事会会长一支笔审批制度,按照规定的程序办理货币收支业务,对重要或额度较大的货币资金收支业务,可以直接由理事会会长批复。()
    A

    B


    正确答案:
    解析: 货币资金收支实行理事会会长一支笔审批制度,按照规定的程序办理货币收支业务,对重要或额度较大的货币资金收支业务,应当集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金的行为。

  • 第24题:

    单选题
    单位应当对货币资金的收支和保管业务建立严格的授权批准制度,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离,这是会计控制中的()。
    A

    货币资金的会计控制制度

    B

    实物资产的会计控制制度

    C

    销售与收款的会计控制制度

    D

    成本费用的会计控制制度


    正确答案: D
    解析: 暂无解析