下列各项中,属于内部控制作用的有:A.保护财产物资的安全完整B.增加会计资料的可信性C.杜绝错误和舞弊的发生D.促进经营目标的实现E.保证审计人员将控制风险降低为零

题目

下列各项中,属于内部控制作用的有:

A.保护财产物资的安全完整

B.增加会计资料的可信性

C.杜绝错误和舞弊的发生

D.促进经营目标的实现

E.保证审计人员将控制风险降低为零


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  • 第1题:

    财产清查的作用有( )

    A. 保证会计核算资料的真实可靠

    B. 保护各项财产物资的安全完整

    C. 确保财经法规的贯彻执行

    D. 提高财产物资的利用效率


    正确答案:ABCD

  • 第2题:

    以下表述中属于基金管理人制定内部控制制度的目的的是( )
    Ⅰ、保护资产的安全完整
    Ⅱ、保证基金管理人经营活动符合国家法律法规和内部规章要求
    Ⅲ、提高经营管理效率
    Ⅳ、防止舞弊和控制风险

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案:B
    解析:

  • 第3题:

    下列对于内部控制作用的论述正确的有()。

    A:保护财产物资的安全和完整
    B:保证会计信息的真实可靠
    C:促进遵守国家法律法规
    D:提高审计人员的工作效率
    E:通过内部控制测试来代替实质性审查

    答案:A,B,C,D
    解析:

  • 第4题:

    下列关于内部控制作用的表述,正确的有

    A.促进被审计单位经营目标的实现
    B.确保工作效率的提高
    C.保证会计及其他信息资料的真实可靠
    D.促进国家各项政策、法规的贯彻落实
    E.保护财产物资的安全完整和有效使用

    答案:A,C,D,E
    解析:

  • 第5题:

    下列选项中,不是内部控制作用的是()。

    A.保证会计及其他信息资料的真实准确
    B.促进工作效率的提高和经营目标的实现
    C.保护财产物资的安全完整和有效使用
    D.促进国家各项政策、法规的贯彻落实

    答案:A
    解析:
    内部控制的作用:①保护财产物资的安全完整和有效使用;②保证会计及其他信息资料的真实可靠;③促进工作效率的提高和经营目标的实现;④促进国家各项政策、法规的贯彻落实。

  • 第6题:

    下列各项属于内部控制活动的有( )

    A.会计系统控制
    B.财产保护控制
    C.运营分析控制
    D.绩效考评控制

    答案:A,B,C,D
    解析:
    本题考核内部控制的要素。基本规范将控制活动或控制措施概括为七个方面,即不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

  • 第7题:

    下列各项中,属于审计人员应负的审计责任是()。

    • A、建立健全内部控制制度
    • B、保护资产的安全、完整
    • C、出具正确的审计报告
    • D、保证会计资料的真实、合法、完整

    正确答案:C

  • 第8题:

    多选题
    下列属于内部控制测评的作用的有()。
    A

    确定会计和其他经济信息的可依赖性

    B

    为制定和修改审计方法提供科学依据

    C

    保护财产物资的安全完整和有效使用

    D

    减少审计工作量

    E

    向被审计单位提出健全和加强内部控制的建议


    正确答案: A,B,D,E
    解析: 保护财产物资的安全完整和有效使用是内部控制的作用,而不是内部控制测评的作用。

  • 第9题:

    多选题
    下列各项中,属于内部审计作用的有(  )。
    A

    促进组织合法经营和运行

    B

    监督宏观调控政策的贯彻执行

    C

    促进组织完善内部控制和风险管理

    D

    促进组织自我发展和实现目标

    E

    促进企业完善内部控制


    正确答案: D,E
    解析:

  • 第10题:

    多选题
    下列()属于企业管理层的会计责任。
    A

    保证审计报告真实合法

    B

    建立内部控制

    C

    保护资产安全完整

    D

    保证会计资料真实合法完整


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    下列各项中,属于内部控制作用的有(  )。[2008年初级真题]
    A

    保护财产物资的安全完整

    B

    增加会计资料的可信性

    C

    杜绝错误和舞弊的发生

    D

    促进经营目标的实现

    E

    保证审计人员将控制风险降低为零


    正确答案: E,A
    解析:
    内部控制的作用主要包括:①保护财产物资的安全完整和有效使用;②保证会计及其他信息资料的真实可靠;③促进工作效率的提高和经营目标的实现;④促进国家各项政策、法规的贯彻落实。

  • 第12题:

    多选题
    下列关于内部控制作用的表述,正确的有:
    A

    促进被审计单位经营目标的实现

    B

    确保工作效率的提高

    C

    保证会计及其他信息资料的真实可靠

    D

    促进国家各项方针的贯彻落实

    E

    保护财产物资的安全完整和有效使用


    正确答案: C,E
    解析:

  • 第13题:

    为保护单位资金的安全、完整,提高会计信息质量,避免或降低风险,提高经营管理效率和效果,各单位应加强内部控制。下列各项中属于单位内部控制方法的有( )。

    A.授权审批控制

    B.预算控制

    C.会计系统控制

    D.不相容职务分离控制


    正确答案:ABCD
    题目中四个选项均属于单位内部控制的方法。

  • 第14题:

    内部控制的作用包括( )。

    A.保护财产物资的安全完整和有效使用
    B.保证会计及其他信息资料的真实可靠
    C.促进工作效率的提高和经营目标的实现
    D.促进国家各项政策、法规的贯彻落实
    E.为降低重大错报风险提供了必要的条件

    答案:A,B,C,D
    解析:
    选项E应当为:为控制审计风险、提高审计效率提供了必要的条件。

  • 第15题:

    下列有关审计取证模式的提法中,不正确的是( )。


    A.账目基础审计直接从会计资料的审查入手

    B.制度基础审计从被审计单位内部控制的测评入手

    C.风险基础审计融合了风险控制方法与传统审计方法

    D.风险基础审计能够将审计风险降低为零

    答案:D
    解析:
    选项D,无论账目基础审计、制度基础审计还是风险基础审计,都存在审计风险,而且都无法降低为零。

  • 第16题:

    下列对于内部控制作用的论述正确的有()。

    A.保护财产物资的安全和完整
    B.保证会计信息的真实可靠
    C.促进遵守国家法律法规
    D.提高审计人员的工作效率
    E.通过内部控制测试来代替实质性审查

    答案:A,B,C,D
    解析:

  • 第17题:

    下列属于内部控制测评的作用的有:

    A、确定会计和其他经济信息的可依赖性
    B、为制定和修改审计方法提供科学依据
    C、保护财产物资的安全完整和有效使用
    D、减少审计工作量
    E、向被审计单位提出健全和加强内部控制的建议

    答案:A,B,D,E
    解析:
    保护财产物资的安全完整和有效使用是内部控制的作用,而不是内部控制测评的作用。

  • 第18题:

    下列()属于企业管理层的会计责任。

    • A、保证审计报告真实合法
    • B、建立内部控制
    • C、保护资产安全完整
    • D、保证会计资料真实合法完整

    正确答案:B,C,D

  • 第19题:

    下列对于内部控制作用的论述不正确的是()。

    • A、保护财产物资的安全完整和有效使用
    • B、提高会计信息和其他信息资料的可靠性和正确性
    • C、促进经营效率的提高和经营目标的实现
    • D、杜绝串通舞弊

    正确答案:D

  • 第20题:

    单选题
    下列对于内部控制作用的论述不正确的是()。
    A

    保护财产物资的安全完整和有效使用

    B

    提高会计信息和其他信息资料的可靠性和正确性

    C

    促进经营效率的提高和经营目标的实现

    D

    杜绝串通舞弊


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    不属于内部控制的作用的有:
    A

    保护财产物资的合理使用

    B

    保证会计及其他信息资料的真实可靠

    C

    保证经济活动具有社会效益性

    D

    促进工作效率的提高和经营目标的实现

    E

    促进国家各项政策.法规的贯彻落实


    正确答案: E,A
    解析:

  • 第22题:

    多选题
    下列对于内部控制作用的论述正确的有()。
    A

    保护财产物资的安全和完整

    B

    保证会计信息的真实可靠

    C

    促进遵守国家法律法规

    D

    提高审计人员的工作效率

    E

    通过内部控制测试来代替实质性审查


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    下列选项中,不是内部控制作用的(  )。
    A

    保证会计及其他信息资料的真实准确

    B

    促进工作效率的提高和经营目标的实现

    C

    保护财产物资的安全完整和有效使用

    D

    促进国家各项政策、法规的贯彻落实


    正确答案: B
    解析: