更多“薪酬业务循环内部控制测评中,对工资汇总环节抽查包括( )。 A.抽查人员调配单 B.抽查考勤表 C.抽查工资单 D.抽查工资汇总表 E.抽查应付职工薪酬总账”相关问题
  • 第1题:

    在库饮片循环质量抽查正确的是()。

    A.对不易变质的品种缩短抽查周期

    B.对易变质的品种缩短抽查周期

    C.对重点品种夏季减少抽查周期

    D.对重点品种高温潮湿季节可减少抽查周期


    正确答案:B

  • 第2题:

    审计人员对被审计单位薪酬业务循环进行内部控制测评时,应首先实施的审计程序是:

    A.调查并描述该业务循环的内部控制

    B.检查不相容职责是否确实分离

    C.抽查相关凭证是否连续编号

    D.评价该业务循环的内部控制


    正确答案:A

  • 第3题:

    随机抽查事项清单应当明确()、抽查比例、抽查频次、抽查方式、抽查内容等。

    A.抽查事项名称

    B.抽查依据

    C.抽查主体

    D.抽查对象


    正确答案:ABCD

  • 第4题:

    下列各项中,不属于薪酬业务内部控制测评的是(  )。

    A.审阅与薪酬业务有关的规章制度
    B.审查薪酬费用的账务处理是否正确
    C.检查工资汇总表是否经过授权审批
    D.抽查考勤单有无工资发生部门主管签字

    答案:B
    解析:
    选项B,属于实质性审查。

  • 第5题:

    审计人员对应付账款内部控制测评之后,初步判断存在舞弊问题,为了进一步加以证实,最佳的抽查方法是( )。

    A.系统抽样法,抽查已付款凭证
    B.整群抽样法,抽查已付款凭证
    C.随机抽样法,抽查已付款凭证
    D.判断抽样法,抽查可疑付款凭证

    答案:D
    解析:

  • 第6题:

    下列各项中,属于对应付职工薪酬实质性审查的有:

    A:审查薪酬费用账务处理的正确性
    B:重新计算工资结算汇总表的正确性
    C:审阅与薪酬业务有关的制度规定
    D:抽查工资单是否连续编号
    E:检查薪酬汇总表是否经过授权审批

    答案:A,B
    解析:

  • 第7题:

    平时抽查一般不包括( )。

    A.费用的抽查
    B.进度的抽查
    C.质量的抽查
    D.工作纪律的抽查

    答案:A
    解析:
    本题考查的是项目团队考核。在每一阶段,项目经理还要注意项目情况的抽查,主要是进度与质量,以及工作纪律等,以保证对第一手情况的掌握。

  • 第8题:

    根据《测绘成果质量监督抽查与数据认定规定)),质量监督抽查工作总结中不需要的
    内容是()。

    A.概述
    B. 抽查结果的综合分析与评价
    C. 监督抽查实施情况
    D. 参与监督抽查的人员及设备情况

    答案:D
    解析:
    << 测绘成果质量监督抽查与数据认定规定)) ,质量监督抽查工作总结的内容包括:概述、监督抽查实施情况、抽查结果的综合分析与评价、测绘成果质量认定等。"参与监督抽查的人员及设备情况"不属于质量监督抽查工作总结的内容范畴。本题应选D 。

  • 第9题:

    下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()

    • A、核对明细表
    • B、抽查部分采购业务
    • C、走访、观察业务经办与记录是否独立
    • D、了解并描述内部控制
    • E、抽查付款业务

    正确答案:B,C,D,E

  • 第10题:

    多选题
    下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()
    A

    核对明细表

    B

    抽查部分采购业务

    C

    走访、观察业务经办与记录是否独立

    D

    了解并描述内部控制

    E

    抽查付款业务


    正确答案: B,C
    解析: 核对明细表属于实质性测试的程序。

  • 第11题:

    单选题
    生产循环的控制测试不包括()。
    A

    对客户的内部控制制度进行简易抽查

    B

    工薪业务的控制制度

    C

    对客户的内部控制制度进行全面检查

    D

    抽查成本会计制度


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    薪酬业务循环内部控制测评中,对工资汇总环节抽查包括()。
    A

    抽查人员调配单

    B

    抽查考勤表

    C

    抽查工资单

    D

    抽查工资汇总表

    E

    抽查应付职工薪酬总账


    正确答案: B,E
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    .下列各项中,属于职工薪酬实质性程序的是:

    A.观察考勤、工资结算、工资发放是否由相互独立的部门完成

    B.检查工资汇总表是否经授权审批

    C.抽查相关记账凭证,查明有无编制人员、审核人员的签字

    D.分析比较本年度各个月份的工资变动情况,判断有无异常变动


    正确答案:D

  • 第14题:

    抽查的电子健康档案合格率指( )。

    A.抽查的电子健康档案中填写合格份数/抽查的档案总份数×100%

    B.抽查的真实电子健康档案中填写合格份数/抽查的档案总份数×100%

    C.抽查的真实电子健康档案中填写合格份数/抽查的真实档案总份数×100%

    D.抽查的电子健康档案中填写合格份数/抽查的真实档案总份数×100%


    答案:B

  • 第15题:

    下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:

    A:审阅与薪酬业务有关的规章制度
    B:审查薪酬费用的账务处理是否正确
    C:检查工资汇总表是否经过授权审批
    D:抽查考勤单有无工资发生部门主管签字
    E:检查各项津贴、补贴的发放范围和标准是否合规

    答案:A,C,D
    解析:

  • 第16题:

    下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括( )

    A.核对明细表
    B.抽查部分采购业务
    C.走访、观察业务经办与记录是否独立
    D.了解并描述内部控制
    E.抽查付款业务

    答案:B,C,D,E
    解析:
    核对明细表属于实质性测试的程序。

  • 第17题:

    采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括( )。

    A.了解并描述采购与付款业务的内部控制
    B.抽查部分采购业务
    C.付款环节的测试
    D.收款环节的测试

    答案:D
    解析:
    选项D,属于销售与收款业务循环的内部控制测评内容。

  • 第18题:

    下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:

    A、审阅与薪酬业务有关的规章制度
    B、审查薪酬费用的账务处理是否正确
    C、检查工资汇总表是否经过授权审批
    D、抽查考勤单有无工资发生部门主管签字
    E、抽查工资分配转账凭证是否连续编号,是否经财会部门主管审核

    答案:A,C,D,E
    解析:
    选项B,是实质性测试。

  • 第19题:

    下列关于锅炉内部检验内容的说法中,不正确的是( )。

    A.膨胀情况的抽查
    B.上次检验发现问题整改情况的抽查
    C.主要承载件、支吊件、固定件的抽查
    D.受压元件及其内部装置的抽查

    答案:B
    解析:
    本题考查的是主要化工机械设备安全技术。B.错误。上次检验发现问题整改情况的核查。锅炉内部检验内容:(1)上次检验发现问题整改情况的核查。(2)受压元件及其内部装置的抽查。(3)燃烧室、燃烧设备、吹灰器、烟道等附属设备的抽查。(4)主要承载件、支吊件、固定件的抽查。(5)膨胀情况的抽查。(6)锅炉密封、绝热情况的抽查。

  • 第20题:

    薪酬业务循环内部控制测评中,对工资汇总环节抽查包括()。

    • A、抽查人员调配单
    • B、抽查考勤表
    • C、抽查工资单
    • D、抽查工资汇总表
    • E、抽查应付职工薪酬总账

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题:

    生产循环的控制测试不包括()。

    • A、对客户的内部控制制度进行简易抽查
    • B、工薪业务的控制制度
    • C、对客户的内部控制制度进行全面检查
    • D、抽查成本会计制度

    正确答案:C

  • 第22题:

    单选题
    审计人员对应付账款内部控制测评之后,初步判断存在舞弊问题,为了进一步加以证实。最佳的抽查方法是(  )。
    A

    系统抽样法,抽查已付款凭证

    B

    整群抽样法,抽查已付款凭证

    C

    随机抽样法,抽查已付款凭证

    D

    判断抽样法,抽查可疑付款凭证


    正确答案: C
    解析:
    初步判断存在舞弊问题,即存在重大错报风险,在风险导向型审计中,据此可以从重大错报风险可能存在的领域出发,选用判断抽样法,抽查可疑付款凭证。

  • 第23题:

    多选题
    对采购与付款循环内部控制测试的程序包括(  )
    A

    了解并描述内部控制

    B

    抽查部分采购业务

    C

    走访、观察业务经办与记录是否独立

    D

    核对明细表

    E

    抽查付款业务


    正确答案: D,A
    解析: