下列各项中,属于一个良好的货币资金内部控制应该达到的要求有(  )。 A.货币资金收支与记账的岗位分离 B.货币资金收支要有合理、合法的凭据 C.全部收支及时准确入账,并且资金支付应严格履行审批、复核制度 D.特殊情况下,支出可以没有审批、复核的手续

题目
下列各项中,属于一个良好的货币资金内部控制应该达到的要求有(  )。

A.货币资金收支与记账的岗位分离
B.货币资金收支要有合理、合法的凭据
C.全部收支及时准确入账,并且资金支付应严格履行审批、复核制度
D.特殊情况下,支出可以没有审批、复核的手续

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  • 第1题:

    下列各项中,属于内部审计具体准则的作业类的有:

    A、审计通知书
    B、内部控制审计
    C、分析程序
    D、后续审计
    E、内部审计质量控制

    答案:A,C,D
    解析:
    作业类涵盖了内部审计程序和技术方法方面的准则,具体包括审计计划、审计通知书、审计证据、审计工作底稿、结果沟通、审计报告、后续审计、审计抽样、分析程序9个具体准则。选项B属于业务类;选项E属于管理类。

  • 第2题:

    一般而言,一个良好的货币资金内部控制包括( )。

    A.货币资金收支要有合理.合法的凭据
    B.全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续
    C.控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行
    D.加强对货币资金收支业务的内部审计

    答案:A,B,C,D
    解析:
    一般而言,一个良好的货币资金内部控制应该达到以下几点:(1)货币资金收支与记账的岗位分离。(2)货币资金收支要有合理、合法的凭据。(3)全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续。(4)控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行。(5)按月盘点现金,编制银行存款余额调节表,以做到账实相符。(6)加强对货币资金收支业务的内部审计。

  • 第3题:

    下列属于一个良好的货币资金内部控制应该达到的要求有(  )。

    A.货币资金收支与记账的岗位分离
    B.货币资金收支要有合理、合法的凭据
    C.全部收支及时准确入账,并且资金支付应严格履行审批、复核制度
    D.特殊情况下,支出可以没有审批、复核的手续

    答案:A,B,C
    解析:
    一般而言,一个良好的货币资金内部控制应该达到以下几点:(1)货币资金收支与记账的岗位分离。(2)货币资金收支要有合理、合法的凭据。(3)全部收支及时准确入账,并且资金支付应严格履行审批、复核制度(选项D错误)。(4)控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行。(5)按月盘点现金,编制银行存款余额调节表,以做到账实相符。(6)对货币资金进行内部审计。

  • 第4题:

    行政事业单位应当加强支出审批控制。下列各项中,属于支出审批控制要求的有()。

    • A、明确支出的内部审批权限
    • B、明确支出的内部审批程序
    • C、明确支出的内部审批责任
    • D、明确支出的内部审批相关控制措施

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题:

    企业应该从内部控制的各项要素考虑并设计企业层面的相关控制,下列各项中属于其相关内容的有()。

    • A、与控制环境相关的控制
    • B、被审计单位的风险评估过程
    • C、针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制
    • D、对内部信息传递和期末财务报告流程的控制

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题:

    下列各项中属于内部会计控制内容的有()。

    • A、货币资金
    • B、存货
    • C、采购与付款
    • D、销售与收款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题:

    般而言,一个良好的货币资金内部控制应遵循的要求有()。

    • A、货币资金收支与记账的岗位分离
    • B、货币资金收支要有合理、合法的凭据
    • C、全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续
    • D、按月盘点现金,编制银行存款余额调节表,以做到账实相符

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题:

    单选题
    下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是:
    A

    财务主管统一保管支票和相关印章

    B

    内部审计人员对货币资金业务进行审查

    C

    出纳员负责编著银行存款余额调节表

    D

    出纳员负责登记现金日记账和总账


    正确答案: C
    解析:

  • 第9题:

    多选题
    下列各项中属于内部会计控制内容的有()。
    A

    货币资金

    B

    存货

    C

    采购与付款

    D

    销售与收款


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    般而言,一个良好的货币资金内部控制应遵循的要求有()。
    A

    货币资金收支与记账的岗位分离

    B

    货币资金收支要有合理、合法的凭据

    C

    全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续

    D

    按月盘点现金,编制银行存款余额调节表,以做到账实相符


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    一般而言,一个良好的货币资金内部控制包括()。
    A

    货币资金收支要有合理、合法的凭据

    B

    全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续

    C

    控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行

    D

    加强对货币资金收支业务的内部审计


    正确答案: D,A
    解析: 一般而言,一个良好的货币资金内部控制应该达到以下几点:(1)货币资金收支与记账的岗位分离。(2)货币资金收支要有合理、合法的凭据。(3)全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续。(4)控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行。(5)按月盘点现金,编制银行存款余额调节表,以做到账实相符。(6)加强对货币资金收支业务的内部审计。

  • 第12题:

    问答题
    评价被审计单位有一个良好的银行存款内部控制时,企业应该做到什么?

    正确答案: 良好的银行存款内部控制制度应包括下术内容:(1)职责分工。(2)授权批准。(3)凭证和记录。(4)定期盘点与核对。
    银行存款的实质性程序一般包括:核对银行存款日记账与总账的余额;实施分析性程序;取得并检查银行存款余额调节表;函证银行存款余额;抽查大额银行存款收支的原始凭证;检查银行存款收支的正确截止;检查外币银行存款的折算是否正确;确定银行存款在资产负债表上的披露是否恰当。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有:

    A.妥善保管空白支票

    B.现金和银行存款日记账要日清月结

    C.收到现金要及时解缴银行

    D.限制出纳员以外人员接近货币资金

    E.出纳员负责现金收付和现金总账记录

    答案:A,B,C,D
    解析:

  • 第14题:

    下列选项中,不属于一个良好的现金内部控制应该达到的要求的是( )。

    A.现金收支与记账岗位分离
    B.全部收入及时准确入账
    C.按天盘点现金,编制现金盘点表
    D.对现金收支业务进行内部审计

    答案:C
    解析:
    良好的内部控制并不要求每天盘点现金,编制现金盘点表。通常按月会计主管指定出纳员以外的人员对现金进行盘点,编制现金盘点表。

  • 第15题:

    下列各项中,属于内部控制要素的有()。

    • A、控制环境
    • B、风险管理
    • C、控制活动
    • D、信息与沟通
    • E、对控制的监督

    正确答案:A,C,D,E

  • 第16题:

    下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有()

    • A、业务授权控制
    • B、职责分工控制
    • C、凭证与记录控制
    • D、独立稽核

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题:

    评价被审计单位有一个良好的银行存款内部控制时,企业应该做到什么?


    正确答案:良好的银行存款内部控制制度应包括下术内容:(1)职责分工。(2)授权批准。(3)凭证和记录。(4)定期盘点与核对。
    银行存款的实质性程序一般包括:核对银行存款日记账与总账的余额;实施分析性程序;取得并检查银行存款余额调节表;函证银行存款余额;抽查大额银行存款收支的原始凭证;检查银行存款收支的正确截止;检查外币银行存款的折算是否正确;确定银行存款在资产负债表上的披露是否恰当。

  • 第18题:

    良好的货币资金内部控制制度应包括?


    正确答案: (1)职责分工:
    要求现金由出纳部门专人负责保管。当日现金收入要及时送存银行;出纳部门保证其安全性;现金的保管与会计记录的岗位分离;银行对账单的核对与出纳的岗位分离;货币资金收支业务与会计记录的岗位分离等。(2)授权批准:
    在收付货币资金前,必须经过业务负责人批准。如出差人员借支差旅费、购买办公用品等货币资金的支出必须经过授权。
    (3)凭证和记录:
    要求货币资金的收入和支出应有合理、合法的凭据;货币资金的收入和支出应及时、准确入账;支票应连续编号、空白支票应严格保管,作废支票应加盖“作废”戳记;收付资金必须以以会计人员审核无误的原始凭证及据此编制的记账来依据,会计人员对有关凭证进行审核后,出纳员方可收付资金;应根据已完成的货币资金收付业务及已编号并加盖货币资金收付戳记的记账凭证,每日按顺序及时准确地记入货币资金日记账。(4)定期盘点与核对:
    要求定期盘点库存现金,并与库存现金日记账、总账核对;定期核对银行存款日记账和银行对账单,并编制银行存款余额调节表,以做到账实相符。

  • 第19题:

    控制环境是企业实施内部控制的基础,下列各项中属于企业控制环境的有()。

    • A、治理结构
    • B、机构设置
    • C、内部审计
    • D、企业文化

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题:

    单选题
    下列各项中,属于货币资金业务内部控制要求的是:
    A

    财务主管统一保管支票和相关印章

    B

    出纳员负责登记现金日记账和总账

    C

    出纳员负责编制银行存款余额调节表

    D

    内部审计人员对货币资金业务进行审查


    正确答案: B
    解析:

  • 第21题:

    多选题
    下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有(  )。
    A

    定期核对检查

    B

    严格职责分工

    C

    控制坐支规模

    D

    严格财产实物控制

    E

    严格授权批准


    正确答案: C,D
    解析:
    货币资金业务中的内部控制包括:①职责分工。②信息传递控制:a.授权程序;b.文件和记录的使用;c.监督控制。③实物控制。C项,在企业内部,现金的收取和支付要尽可能集中办理,收到的现金要及时解缴银行,防止坐支现金,不存在控制坐支规模的说法。

  • 第22题:

    多选题
    下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有(  )。
    A

    妥善保管空白支票

    B

    现金和银行存款日记账要日清月结

    C

    收到现金要及时解缴银行

    D

    限制出纳以外人员接近货币资金

    E

    出纳员负责现金收付和现金总账记录


    正确答案: B,D
    解析:

  • 第23题:

    问答题
    良好的货币资金内部控制制度应包括?

    正确答案: (1)职责分工:
    要求现金由出纳部门专人负责保管。当日现金收入要及时送存银行;出纳部门保证其安全性;现金的保管与会计记录的岗位分离;银行对账单的核对与出纳的岗位分离;货币资金收支业务与会计记录的岗位分离等。(2)授权批准:
    在收付货币资金前,必须经过业务负责人批准。如出差人员借支差旅费、购买办公用品等货币资金的支出必须经过授权。
    (3)凭证和记录:
    要求货币资金的收入和支出应有合理、合法的凭据;货币资金的收入和支出应及时、准确入账;支票应连续编号、空白支票应严格保管,作废支票应加盖“作废”戳记;收付资金必须以以会计人员审核无误的原始凭证及据此编制的记账来依据,会计人员对有关凭证进行审核后,出纳员方可收付资金;应根据已完成的货币资金收付业务及已编号并加盖货币资金收付戳记的记账凭证,每日按顺序及时准确地记入货币资金日记账。(4)定期盘点与核对:
    要求定期盘点库存现金,并与库存现金日记账、总账核对;定期核对银行存款日记账和银行对账单,并编制银行存款余额调节表,以做到账实相符。
    解析: 暂无解析