审计机关可以通过查阅有关文件和审计档案、询问相关人员等方式、方法,检查下列事项()。A、审计结论的适当性、审计处理处罚意见的合法性和适当性B、建立和执行审计质量控制制度的情况C、审计工作中遵守法律法规和国家审计准则的情况D、与审计业务质量有关的其他事项

题目

审计机关可以通过查阅有关文件和审计档案、询问相关人员等方式、方法,检查下列事项()。

  • A、审计结论的适当性、审计处理处罚意见的合法性和适当性
  • B、建立和执行审计质量控制制度的情况
  • C、审计工作中遵守法律法规和国家审计准则的情况
  • D、与审计业务质量有关的其他事项

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  • 第1题:

    审计机关进行质量检查可采取的方法包括( )

    A.查阅有关文件
    B.查阅审计档案
    C.询问有关人员
    D.盘点法
    E.函证法

    答案:A,B,C
    解析:

  • 第2题:

    会计档案的查阅是指()通过规定的程序调阅相关会计档案。

    • A、法院
    • B、税务机关
    • C、海关
    • D、审计
    • E、各类有权机构

    正确答案:E

  • 第3题:

    下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是()。

    • A、查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件
    • B、询问被审计单位的管理人员和其他相关人员
    • C、对财务报表项目余额进行审查
    • D、观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

    正确答案:C

  • 第4题:

    审计机关进行质量检查可采取的方法包括()。

    • A、查阅有关文件
    • B、查阅审计档案
    • C、询问有关人员
    • D、盘点法
    • E、函证法

    正确答案:A,B,C

  • 第5题:

    内部审计人员可以运用审核、()和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。

    • A、观察
    • B、询问
    • C、函证
    • D、侦察

    正确答案:A,B,C

  • 第6题:

    内部审计人员可以运用审核、()等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。

    • A、观察
    • B、询问
    • C、函证
    • D、分析性复核

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题:

    审计计划阶段,审计人员可以采用以下方法了解被审计单位的基本情况()。

    • A、查阅以往审计档案和行业资料
    • B、与被审计单位高级管理人员讨论
    • C、观察被审计单位经营场所和设施
    • D、确定关联方及其交易的存在

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题:

    多选题
    审计人员对内部控制进行调查了解的方法有(  )。[2009年初级真题]
    A

    查阅相关文件

    B

    分析

    C

    询问有关人员

    D

    观察业务活动

    E

    检查内部控制执行过程中生成的记录


    正确答案: D,C
    解析:
    审计人员对内部控制进行调查了解可以采用的方法包括:①询问;②检查;③观察;④追踪有关业务的处理过程。B项属于进行实质性测试的方法。

  • 第9题:

    多选题
    内部审计人员可以运用审核、()和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。
    A

    观察

    B

    询问

    C

    函证

    D

    侦察


    正确答案: A,B,C
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是()。
    A

    查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

    B

    询问被审计单位的管理人员和其他相关人员

    C

    对财务报表项目余额进行审查

    D

    观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况


    正确答案: D
    解析: 内部控制调查的方法:查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件;询问被审计单位的管理人员和其他相关人员;检查内部控制过程中生成的文件和记录;观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况。对财务报表项目余额进行审查属于实质性审查程序。

  • 第11题:

    多选题
    审计人员对内部控制进行调查了解的方法有(   )
    A

    查阅相关文件

    B

    分析性复核

    C

    询问有关人员

    D

    观察业务活动

    E

    检查内部控制执行过程中生成的记录


    正确答案: A,D
    解析:

  • 第12题:

    单选题
    下列关于审计档案管理的说法中,错误的是 (    )。
    A

    对已超过保管期限的审计档案可以直接销毁

    B

    审计机关工作人员不得损毁、丢失、涂改审计档案

    C

    审计机关应按国家有关规定配备必要的设施和设备确保审计档案的安全

    D

    审计档案的保管期限由审计机关业务部门负责划定


    正确答案: B
    解析:

  • 第13题:

    审计人员可以采取下列( )等方法向有关单位和个人获取审计证据。  

    A. 观察
    B. 询问
    C. 重新计算
    D. 盘点
    E. 分析 

    答案:A,B,C,E
    解析:

  • 第14题:

    在对被审计单位及其相关情况进行调查了解时,通常不宜采取的方法是()

    • A、观察有关业务的处理过程
    • B、对有关凭证中的数据进行重新计算
    • C、检查有关文件、报告以及管理手册等
    • D、询问被审计单位有关人员

    正确答案:B

  • 第15题:

    下列各项中,不属于内部控制调查方法的是()。

    • A、查阅被审计单位的各项管理制度和相天文件
    • B、询问被审计单位的管理人员和其他相关人员
    • C、检查内部控制过程中生成的文件和记录
    • D、审查财务报表项目余额

    正确答案:D

  • 第16题:

    审计人员可以采取下列()等方法向有关单位和个人获取审计证据。

    • A、观察
    • B、询问
    • C、重新计算
    • D、盘点
    • E、分析

    正确答案:A,B,C,E

  • 第17题:

    内部审计人员可以运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持()。

    • A、审计通知书
    • B、审计计划
    • C、审计结论
    • D、审计建议

    正确答案:C,D

  • 第18题:

    审计机关可以通过查阅有关文件和审计档案、询问相关人员等方式、方法,检查下列事项()。

    • A、审计结论的适当性、审计处理处罚意见的合法性和适当性
    • B、建立和执行审计质量控制制度的情况
    • C、审计工作中遵守法律法规和国家审计准则的情况
    • D、与审计业务质量有关的其他事项

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题:

    单选题
    下列各项中,不属于内部控制调查方法的是()。
    A

    查阅被审计单位的各项管理制度和相天文件

    B

    询问被审计单位的管理人员和其他相关人员

    C

    检查内部控制过程中生成的文件和记录

    D

    审查财务报表项目余额


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    下列各项中,不属于内部控制调查方法的是(  )。
    A

    查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

    B

    询问被审计单位的管理人员和其他相关人员

    C

    检查内部控制过程中生成的文件和记录

    D

    审查财务报表项目余额


    正确答案: C
    解析:
    审计人员对内部控制进行调查了解的方法包括:①询问被审计单位内部管理人员、财务人员或者其他工作人员;②审查和翻阅被审计单位的相关文件、报告、内部管理手册、信息系统的技术文档和操作手册等;③观察被审计单位有关业务活动及其场所、设施和有关内部控制的执行情况;④追踪一笔或者多笔交易的处理过程。D项属于实质性测试程序的方法。

  • 第21题:

    多选题
    审计机关进行质量检查可采取的方法包括()。
    A

    查阅有关文件

    B

    查阅审计档案

    C

    询问有关人员

    D

    盘点法

    E

    函证法


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    内部审计人员可以运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持()。
    A

    审计通知书

    B

    审计计划

    C

    审计结论

    D

    审计建议


    正确答案: C,D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    审计人员可以采取下列()等方法向有关单位和个人获取审计证据。
    A

    观察

    B

    询问

    C

    重新计算

    D

    盘点

    E

    分析


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    多选题
    内部审计人员可以运用审核、()等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。
    A

    观察

    B

    询问

    C

    函证

    D

    分析性复核


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析