单选题审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。A 文字说明法B 调查表法C 流程图法D 录像与录音法

题目
单选题
审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。
A

文字说明法

B

调查表法

C

流程图法

D

录像与录音法


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  • 第1题:

    下列有关内部控制测评的表述中,错误的是:

    A.审计人员可以根据内部控制测评结果,向被审计单位提出健全内部控制的建议

    B.内部控制测评可以代替实质性测试,从而减少审计工作量,节约审计成本

    C.审计人员通过实施内部控制测评,对被审计单位的控制风险水平进行评估

    D.审计人员可以根据内部控制测评结果,确定被审计单位会计信息的可靠性水平


    正确答案:B

  • 第2题:

    资料某审计组于2012年2月对某公司2011年度财务收支情况进行审计。审计人员首先对内部控制进行了测评,然后对有关账户余额进行了实质性侧试。要求:根据上述资料,从下列问题的备选答案中选出正确答案。审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有( )

    A.文字说明法
    B.调查表法
    C.流程图法
    D.录像与录音法

    答案:A,B,C
    解析:
    审计人员对于被审计单位内部控制的调查结果.应该以书面形式记录或描述出来。常用的方法有:文字说明法、调查表法和流程图法。

  • 第3题:

    下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有( )。

    A.文字说明法
    B.调查表法
    C.流程图法
    D.录像法
    E.录音法

    答案:A,B,C
    解析:
    常用的方法有文字说明法、调查表法和流程图法。

  • 第4题:

    审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括( )。

    A.分析
    B.检查管理制度
    C.询问有关人员
    D.观察业务活动
    E.检查文件记录

    答案:B,C,D,E
    解析:

  • 第5题:

    下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是()。

    • A、查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件
    • B、询问被审计单位的管理人员和其他相关人员
    • C、对财务报表项目余额进行审查
    • D、观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

    正确答案:C

  • 第6题:

    审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。

    • A、分析
    • B、检查管理制度
    • C、询问有关人员
    • D、观察业务活动
    • E、检查文件记录

    正确答案:B,C,D,E

  • 第7题:

    审计人员描述内部控制的方法有哪些?


    正确答案:用于内部控制描述的方法主要有文字叙述法、问卷调查法和流程图法等。

  • 第8题:

    多选题
    审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。
    A

    分析

    B

    检查管理制度

    C

    询问有关人员

    D

    观察业务活动

    E

    检查文件记录


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有:
    A

    文字说明法

    B

    调查表法

    C

    流程图法

    D

    录像与录音法


    正确答案: C,A
    解析:

  • 第10题:

    判断题
    内部审计人员只能采用文字叙述的方法对内部控制进行描述和评价并记录于审计工作底稿中。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。
    A

    文字说明法

    B

    调查表法

    C

    流程图法

    D

    录像与录音法


    正确答案: C
    解析: 审计人员对于被审计单位内部控制的调查结果.应该以书面形式记录或描述出来。常用的方法有:文字说明法、调查表法和流程图法。

  • 第12题:

    多选题
    审计人员对内部控制进行调查了解的方法有(   )
    A

    查阅相关文件

    B

    分析性复核

    C

    询问有关人员

    D

    观察业务活动

    E

    检查内部控制执行过程中生成的记录


    正确答案: A,D
    解析:

  • 第13题:

    内部审计人员只能采用文字叙述的方法对内部控制进行描述和评价并记录于审计工作底稿中。()

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:错误

  • 第14题:

    社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,应该测试内部控制有效性的情况是( )。


    A.在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制的设置极不健全

    B.在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制风险较低

    C.在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制风险较高

    D.在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为难以对内部控制的健全性作出评价

    答案:B
    解析:
    社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,如果认为内部控制风险较低,应该测试内部控制。

  • 第15题:

    下列关于内部控制责任的说法中,正确的是( )。

    A.被审计单位的责任是建立健全内部控制并保证其有效实施
    B.审计人员的责任是对内部控制的健全性和有效性进行评价
    C.审计人员对内部控制进行评价后,可以适当减轻被审计单位对内部控制的责任
    D.审计人员对内部控制不承担任何责任
    E.审计人员对审计后的内部控制承担全部责任

    答案:A,B
    解析:
    被审计单位和审计人员的责任不能互相替代,不能减轻彼此的责任,选项C、D和E错误。

  • 第16题:

    内部审计人员在了解被审计单位的内部控制后,实施符合性测试的范围是()。

    • A、有重大缺陷的内部控制
    • B、未有效运行的内部控制
    • C、初步确定可以依赖的内部控制
    • D、有重大影响的内部控制

    正确答案:C

  • 第17题:

    审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。

    • A、文字说明法
    • B、调查表法
    • C、流程图法
    • D、录像与录音法

    正确答案:D

  • 第18题:

    内部审计人员可以采用文字叙述、调查问卷、()等方法对内部控制进行描述和评价,并记录于审计工作底稿中。

    • A、测试答卷
    • B、流程图
    • C、表格

    正确答案:B

  • 第19题:

    单选题
    内部审计人员在了解被审计单位的内部控制后,实施符合性测试的范围是()。
    A

    有重大缺陷的内部控制

    B

    未有效运行的内部控制

    C

    初步确定可以依赖的内部控制

    D

    有重大影响的内部控制


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    多选题
    下列有关内部控制测评的表述中,正确的有 (    )
    A

    被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查

    B

    内部控制测试后,审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价

    C

    内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价

    D

    内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关

    E

    审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段


    正确答案: B,A
    解析:

  • 第21题:

    多选题
    下列有关内部控制测评的表述中,正确的有(    )。
    A

    被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查

    B

    内部控制初步评价后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价

    C

    内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价、

    D

    内部控制测试的范围与审计人员初步评价控制风险的评估水平直接相关

    E

    审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段


    正确答案: B,E
    解析:

  • 第22题:

    单选题
    下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是()。
    A

    查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

    B

    询问被审计单位的管理人员和其他相关人员

    C

    对财务报表项目余额进行审查

    D

    观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况


    正确答案: D
    解析: 内部控制调查的方法:查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件;询问被审计单位的管理人员和其他相关人员;检查内部控制过程中生成的文件和记录;观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况。对财务报表项目余额进行审查属于实质性审查程序。

  • 第23题:

    多选题
    下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。
    A

    文字说明法

    B

    调查表法

    C

    流程图法

    D

    录像法

    E

    录音法


    正确答案: A,C
    解析: 常用的方法有文字说明法、调查表法和流程图法。

  • 第24题:

    问答题
    审计人员描述内部控制的方法有哪些?

    正确答案: 用于内部控制描述的方法主要有文字叙述法、问卷调查法和流程图法等。
    解析: 暂无解析