当前分类: 内部审计实务
问题:在内部审计师对钢铁企业生产车间进行的效率审计中,下列哪项指标最合适?()...
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问题:以下各项均是对利用问题清单来评估审计风险的批评,除了:()...
问题:单选题审计师使用固定间距的货币单位差异方法,测试余额为750000美元的账户。样本量为50。审计师开始确定了随机起始点04719。下列()项是筛选的第3个项目。(票据金额-累积金额)A 7985美元-31374美元B 4108美元-35482美元C 12305美元-47787美元D 456美元-48243美元...
问题:进行跟踪活动的主要原因是:()...
问题:单选题在注意到几处红旗标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?()A 扩大审计活动,以确定进一步调查是否合理。B 向管理高层和审计委员会报告舞弊存在的可能性,并向他们询问是否继续审计工作。C 向外部法律顾问咨询,确定要采取的一系列行动,如批准已提交的审计工作方案,确保这些方案在法律范围内是可接受的。D 向审计委员会报告这一事实,并要求提供专款,聘用外部服务提供者,以协助调查可能存在的舞弊行为。...
问题:下列选项中,最准确地描述了以控制为基础的控制自我评估方式的是?()...
问题:为了控制日常经营成本,某组织减少了每天使用送信服务的次数。尽管如此,每月送信服务账单金额仍不断增加。内部审计师应采取何种...
问题:单选题假定高级管理层已经决定接受由于公司汽车的租赁/购买决策缺乏相关依据所带来的相应风险,则内部审计师的报告责任是:()A 如果该事项不属于重要事项,内部审计师没有进一步报告的责任。B 管理层的决策及内部审计师的担心应当报告董事会。C 内部审计师应当编制跟踪报告并提交管理层,说明必须记载租赁/购买决策的依据。D 内部审计师应当向外部审计师和其他相关法律部门说明没有针对审计结果采取任何行动。...
问题:在应收账款过程中,审计人员实施了如下审计程序的目的是什么?()...
问题:直接材料成本和产量之间的相关系数最接近于:()...
问题:单选题以下哪项最有可能被认为是舞弊的征兆?()A 管理层在退休之后又被返聘。B 财务主管的迅速更换。C 向新市场的快速扩张。D 政府对纳税申报的审计。...
问题:若内部审计师能与外部审计师发展强有力的合作关系会使自己受益无穷,这是因为外部审计师可以:()...
问题:在下面的例子中,属于控制工具的是:() Ⅰ.能够促进信息流转的组织架构。 Ⅱ.员工雇佣、培训、晋升及激励方面恰当的政策与...
问题:单选题以下哪项关于内部审计章程的陈述不正确?()A 它确定了内部审计部门的权力和职责。B 它规定内部审计部门所需的最少资源。C 它为评估内部审计部门提供依据。D 它应得到高级管理层和董事会的批准。...
问题:内部审计部门已经对一项欺诈调查得出结论,该调查揭示出对以前从未发现的已签发财务报表两年来的财务状况和经营结果的重大不利影...
问题:单选题以主观方法来决定样本量大小、选择样本、评估业务结果且不能量化抽样风险的抽样技术是:()A 非统计抽样B 统计抽样C 发现抽样D 变量抽样...
问题:一个无经验的内部审计师注意到审计业务客户的预算发生重大变化。高级审计师告诉该审计师不必在意,因为他听说预算变化可能是由于...
问题:单选题首席审计执行官怀疑信息部门的几个职员利用电脑系统的招标信息谋取个人利益。在进行调查中,首席审计执行官选择司法鉴定信息系统审计师而不利用该组织的信息系统审计师的原因是:()A 司法鉴定系统审计师收集的证据可以作为法庭证据B 司法鉴定系统审计师可以开展舞弊调查C 司法鉴定审计师可以进行独立分析D 具有该方面专业的审计知识...
问题:应该在以下哪种文件中记录协调内部审计和外部审计工作的责任?()...
问题:某零售公司内部审计主任收到了一个分公司主计长打来的电话,他抱怨派至其所在分公司的内部审计师开展的审计工作,并要求解雇该审...