当前分类: 国际注册内部审计师考试(CIA)
问题:()通常与减少周期时间不相关。...
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问题:内部审计师对某部门进行经营审计时,发现该部门的经营标准模糊不清,...
问题:某公司产品的销售单价是20美元,其单位可变成本是15美元,每年的...
问题:针对组织的外部风险,以下哪项属于内部审计活动的职责?()...
问题:随着微型计算机的发展,一些组织允许最终用户开发他们自己的应用程序。这种政策的风险之一是:()A、用户的需求不能很好地满足。B、减少了对数据的控制。C、增加了应用程序的备份日志。D、增加了开发时间。...
问题:X公司首席审计执行官跟踪检查发现一项重要的内部控制弱点没有得到纠...
问题:为什么内部审计计划要以风险评估为基础制定。...
问题:在没有控制的情况下存在的风险叫做()。...
问题:以下哪项是效率衡量方法的范例?()...
问题:灵活的预算是以下哪种计划的定量反映?()...
问题:作为一家跨国化学公司的内部审计师,你被指派对当地一家工厂开展经营...
问题:下列()可用来防范未经授权地变动在线记录。...
问题:ISO9000注册流程不包括:()...
问题:有人通过企业的反舞弊热线反映,总经理和财务总监在不符合公司政策的...
问题:法律证据在很大程度上依赖于下列哪一项?()...
问题:在内部审计项目组开会过程中,有成员发生了争执,并且一名组员指控另...
问题:治理、风险管理和控制之间是()的。...
问题:采用实时制采购系统的公司经常经历()...
问题:下列哪项关于审计建议的说法是不正确的?()A、审计建议必须包括具体的落实计划B、审计建议应触及根源,反映审计业务中的重大发现C、报告中的有些审计发现和审计建议可能非常重要,因而需要管理层马上采取措施D、审计建议可建议采取哪些方式方法来改善经营业绩...
问题:某银行正在开发一个计算机系统以帮助评估贷款申请。信息系统职员通过...